借固定资产,借管理费用负数 支付其他与经营活动有关的现金,填写负数, 然后再购买固定资产、无形资产,填写正数。

老师,我单位2022年3月购买固定资产,当时直接计入管理费用了,现在想把这部分调整到固定资产,涉及账务调整:借:负数管理费用,借固定资产;从2022.4月到至今漏计提的折旧怎么处理,还是我只计提当前月份,这个有点搞不明白;(借:管理费-折旧费,贷计提折旧)还有调整2022年账属于跨年度调账,涉及以前年度损益,以上请您给梳理一下思路、和会计分录,谢谢
老师,之前一笔打印机,我计入借管理费用-办公用品5000,应交税费700,贷银行存款6200,请问我现在需要将它调整为固定资产,应该具体怎么做分录?谢谢,请详解
你好老师,想请问我们去年年底有计提一笔资金归集利息收入,之前挂入其他应收账款,借其他应收款9000,贷财务费用8500,应交税费-待转销项税额500,7月底我们已经开票,实际开票金额与计提有差异,七月开票普票不含税金额8000,税额400,目前8月已收款,请问7月已经结账,补充在八月怎么入账?具体怎么作调整科目?请详解谢谢
老师,你好,我们今年四月新增一个固定资产6000元,之前计入管理费用,借管理费用,借应交税费,贷银行存款,存在现金流量分析,本月将调整到固定资产项目,请问具体怎么冲销,调整入账?谢谢请详解
老师,我司是一般纳税人,向平安公司租入一台汽车,总价款48万,每月付1000元,48个月付完,平安公司每月开具发票1000元专用发票给我司,我司每月按发票金额付款。去年之前会计分录是: 借:管理费用-租金 8849.56 应交税费-应交增值税(进项税额) 1150.44 贷:应付账款---平安公司 10000 我调过来,冲销去年的管理费用,应付账款调为长期应付款,汽车入固定资产,请问怎么调?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?