可以的,没问题的哈
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
老师您好 我这边总店想搞活动 会员充值送100充值费 但是总公司承担这部分费用且这部分费用没有发票 我想问一下我们这边总公司应该如何入账?
请问老师,我司与我司参股的一家公司,那家公司五原来没有任何的收入,我司一直以往来款的方式转账过去,挂账也是挂的往来款,但是现在我们想把这个往来款转成我司向他购买软件的费用,后续他们会陆续开票给我司,这个可以抵吧?今后我们写转款单的时候,是不是不能再写往来款?而是要写付软件费款?
老师总部之前借款给我们公司,现在这笔款也不用我们还了,想做为股本注入我们公司,那我是不是直接把借款转为实收股本就可以?
我想问一下就是,嗯,我们属于总部,然后有一个有两家分公司,然后现在是第一家分公司的账上这个这个客户上有应收。应收余额,但是呢,现在要把这个客户转转到另一家分公司,但是另一家分公司跟那个前边儿那分公司没有往来关系。至于。这这两家分公司至于总部有往来关系,然后像这种情况下,怎么通过总部的往来,然后把这个客户转到另一家分公司呢?
那这样能一直没收入吗
老师我们这边分公司现在就是替总部资询回访一些客户,我可以按比例收一些总部的咨询服务费作为收入吗
可以的,没问题的哈
老师 之前不是一直挂其它应付款总部吗,这月账上的款够支付费用的,总部也没转款,那我要是想做收入时能直接冲其它应付款总部吗
是的,就是那样处理就是
那老师我账上要是一直挂跟总部的往来其他应付款有啥风险吗
这个是正常的做账哈,没事
好滴 谢谢老师啦
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。