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老师,之前我们是小规模纳税人,只用过应交税费-应交增值税这个科目,请问一般纳税人有进销项,应该怎么做?请老师不要照搬百度的内容哈,我查了没看明白,一步一步的应该怎么做,比如只有销项没有进项的时候,比如进项大于销项的时候,比如销项大于进项的时候,缴纳的时候麻烦老师理一个清晰的思路,感谢,除了应交税费-应交增值税-进销项税额,其他应交税费下面的科目我都不熟悉,什么时候用转出未交,还有未交增值税

2023-08-16 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 16:41

增值税 借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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齐红老师 解答 2023-08-16 16:42

1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—未交增值税 4、下月实际交纳时   借:应交税费—未交增值税   贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-08-16 16:44

满意请给老师五星好评,谢谢

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快账用户7423 追问 2023-08-16 16:53

老师, 我可以这样理解不,每个月的进销项(不管是有进项无销项,还是有销项无进项)月底都必须结转到转出未交增值税这个科目当中,而转出未交增值税科目如果是借方余额就不用管是吗?如果贷方有余额就要结转到未交增值税这个科目,次月缴纳再冲减未交增值税这个科目,我理解正确吗?

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齐红老师 解答 2023-08-16 16:57

没有就不要结转啊,发生了就结转,后面的理解正确

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快账用户7423 追问 2023-08-16 16:59

我前面没有理解正确吗?您说的没有就不要结转是什么意思呢?没有什么?我的意思是不管进项和销项有其中1个都需要结转是吧?

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齐红老师 解答 2023-08-16 17:01

没有发生销售和进项,就是0,那当然不用做分录了,

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快账用户7423 追问 2023-08-16 17:02

我前面没有说没有发生进销项,我是说只有其中一个的情况呀

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快账用户7423 追问 2023-08-16 17:02

我没有做过,所以问的谨慎一些,

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齐红老师 解答 2023-08-16 17:09

是的,没有发生的不用结转,有发生的结转,

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增值税 借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-08-16
你好!是的,就是这样做
2023-03-16
你好 你是什么业务做的待抵扣
2020-08-28
对的,是的,是这么做的。
2023-11-06
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-04-25
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