税目就是购入时一样的,开13%

老师,企业销售已经使用过并且已抵扣进项税额的固定资产,怎么开发票啊?还是按13%开销售发票吗
我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?
企业销售固定资产车辆通过二手车交易市场开了发票、并且之前进项税额已经抵扣了、在填写增值税报表的时候是不是应该填在税率13%未开具发票的栏次?
请教老师,2023年公司销售使用过的固定资产车辆增值税减按2%征税吗?公司是复合计税征收方式,购进车辆时未抵扣,开具销售发票是不是按3%?
公司销售固定资产车辆,且已经抵扣进项税额,开具销售发票怎么处理,税目是什么
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
机动车吗,企业可以开吗
嗯嗯,可以开的哈,没问题的