借在建工程,贷银行存款等。
请问老师,我单位建筑施工企业,收到客户的前期购买材料的款项如何做账
老师,我们是施工单位,房开公司把房子作为工程款抵给我单位,我单位又把该房抵给材料商作为支付材料款可以吗?可以的话我们怎么做账?涉及到应交的税款有哪些?
老师,我是建筑公司,有一个项目需要我施工单位帮业主购买机器 然后业主付款但是供货商给我开具机器发票,你说我这施工单位应该把这个购买的机器入 材料费还是啥?
企业建厂房,找了施工单位,材料的话主材是施工单位买,有些材料也是要我们买,涉及施工单位的账该如何建呢。例如,收到施工单位的建筑服务发票,该如何入账。
我单位建筑施工企业,挂靠在我单位的工程A,我单位给A开发票,A给我单位施工款,现在B单位给我施工款,B给的施工款是A单位法人的抵房款。我单位如何做账?还是收A工程款吗?附件是银行回单,回款单位B单位,用AB单位和我单位的三方协议当附件可以吗?
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。