你好,还在使用的,不需要做账务处理

老师你好,麻烦问一下关于固定资产的问题,公司账面上的车辆,电脑等折旧已经计提完了,有的已经报废了,有的处置了,这样的话怎样做账务处理呢?资产的减少是按照账面价值减少,那折旧费是不是还要冲回呢?
老师你好,公司是一个设计院,生产工具就是电脑,固定资产账面上有很多电脑和笔记本电脑,折旧已经提完,好多电脑都已经不能用了,像这样的情况应该怎么做账务处理呢?具体麻烦给我说一下,谢谢啦!
老师你好,麻烦问一下账面上已经计提完的待摊费用和折旧应该怎样做处理呢?就是入账价值
老师你好,麻烦问一下账面上的固定资产折旧和摊销费用都已经计提完了,还需不需要做账务处理了呢?
老师你好,请问做了账务处理的固定资产,是每个月都要自己算折旧做账务处理计提折旧么?能不能使用固定资产模块直接计提折旧生成凭证?
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
木材收购,加工,可以反向开票?有什么政策吗?
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老师,我这凭证记得有问题吗?为什么报表不平呢?
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