咨询
Q

老师,成本暂估怎么做账,发票来了怎么冲销,如果发票和实际暂估有差距怎么调整

2023-08-16 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 22:08

您好:
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估
收到发票
借:主营业务成本(负数)
贷:应付账款-暂估(负数)
再做正数分录
如果多票就计入现在,少了发票下次来了再冲账

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好:
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估
收到发票
借:主营业务成本(负数)
贷:应付账款-暂估(负数)
再做正数分录
如果多票就计入现在,少了发票下次来了再冲账
2023-08-16
之前结转了成本需要的 借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借库存商品,进项,贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
2020-08-29
金额一致的,可以充也可以不用充的。 借应付账款,贷库存商品, 借库存商品。借主营业务成本负数, 借库存商品。贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品
2024-05-28
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-17
您好,先把暂估的冲掉,再用收到的发票入账就可以
2025-06-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×