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我上个月是暂估了销售收入,这个月开票了要入账,我先冲销了上个月的暂估,然后按发票金额入账,但是暂估的和实际的有差额,如何调整

2022-12-31 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-31 14:50

您好,差额是税吗还是啥

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快账用户4080 追问 2022-12-31 14:54

不是税,是主营业务收入的单面板收入和多面板收入有差额,如何调整,麻烦收会计分录也写出来

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齐红老师 解答 2022-12-31 14:54

这样,你冲掉暂估的收入以后

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齐红老师 解答 2022-12-31 14:55

然后单独做一笔发票的金额,借 银行存款  贷 主营业务收入 贷 应交税费

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齐红老师 解答 2022-12-31 14:55

这样暂估和确认收入就不会有差额

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快账用户4080 追问 2022-12-31 15:00

就是有差额啊!!!发票数据和暂估的不一致啊,就是有差额才问你怎么调整啊!别浪费我资源行吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 15:03

不是啊老师,你第一次暂估的时候,你不先把之前的暂估全部冲掉吗?

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您好,差额是税吗还是啥
2022-12-31
你好,做一个暂估,借库存商品贷应付账款。
2022-06-16
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
同学你好 暂估的收入就是未开票收入 以后说未开票收入就行了 开票之后未开票的就要冲减了
2022-02-22
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