早上好,不的开票金额,经营嘛有收入有成本,是按财务账上的利润来申报个税,是个体工商户自己季度申报的
您好老师,有个个体户,申报个人经营所得的时候,1不知道自己应该缴纳多少经营所得税,2每个月开多少发票是不用缴纳任何税种,求解谢谢老师,正常来说比如说管户定月8万不用缴纳任何税种,如果超了比如是10万,那么缴纳多少经营所得呢?在哪个报表里面可以看出来月开票额度,应税额是不是?
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
个体工商户每月开普票不超10万,可免增值税,但是要交个税,按生产经营所得申报,难道以开票金额申报吗,然后他们自己申报,还是由票据的使用方申报,在付款时预扣预缴?
老师,您好,我公司是个体户的,每个月核定是10万,已经门前自动申报了。但是我在12月季度开票5万,增值税报表和经营所得税就已经按核定报了,并交税了,那么我现在还需要按照实际的开票金额来重更正申报吗?
老师,我这边第三季度小规模纳税人,填写增值税申报表我是一表集成,数据普票不含税67326.73,专票9790.1,我这边申报数据我看没问题,每月不满10万普票,每季度不满30要免征增值税,我这边没满免征,但是我开有专票9790.1,这个我要交增值税,按1交,没问题,后面的减免申报表减免2%的金额195.8数据也对,咋个我申报就比对不通过了,理由就是我附图片上理由,他说我税控系统上金额77116.83,减按2%,和我申报减按2%金额不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金额呀,普票不是免了吗,所以老师,你帮我看下,
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?