你好,缴纳的是生产经营所得税。

老师,早上好,有限合伙企业,合伙人均为自然人,合伙企业对外投资一家有限责任公司,现在转让该投资,取得股份转让所得10万元,请问合伙企业如何交个人所得税?是按照生产经营所得,5级累进税率,所有自然合伙人先分后税?还是直接先分后税,所有合伙人各自按照财产转让所得税目,适应20%税率交个税?
自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
合伙企业的先分后税,合伙人为自然人,分到了对应比例的应纳税所得额,是按20%交个税,还是按照个体工商户经营所得交个税
你好!合伙企业收到自然人合伙人股息红利所得税税收优惠的财政奖励资金,按营业外收入计算,是否需要缴纳增值税,分配给自然人合伙人是上生产经营所得税还是偶然所得个税?
我们A企业,两个股东,占股30%的有限合伙企业,和70%的有限公司,A企业分红,合伙企业有两个自然人合伙人,收到分红款后,按20%股息红利申报所得税后,是否就可以直接按比例把分红款转给两个自然人,也不需要再交其它税了?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
我是查账征税的,年累计的利润总额减去投资者扣除费用)*税率-速算扣除
年累计利润是1万吗?如果是的,他不需要交生产经营所得。因为你的累计扣除费用一个月就是5000。
合伙企业未分配利润不是全额分配,分一部分,自然人税前1.19万,直接交经营所得税吗?税费是多少呢,如何计算
他分不分红都需要交,你不分红你留在账上你也得交。
1.19万乘以5%,按照这个来。
可以扣除税费后先分给合伙人,等申报三季度经营所得的时候交吗?这时的利润是在减去这期间的成本费用后加上本次分配资金吗
你好,是查账征税的话,利润表不是有一个本年累计的利润总额,用这个金额减去投资者扣除费用减弥补亏损)*股权比例*税率-速算扣除 这个就是一个股东需要缴纳的。之前没有分的不要管。到时候可以一次给他分下去。它不影响你这一次交税。