异地的,如果是非独立核算的话,合并到总公司,独立核算的话可以自己申报 独立核算的,你有汇总申报备案,也可以合并到一块申报。

我司有两家新开的分公司,有没有规定季度所得税&季度财报要合并申报或者可以独立申报? 年度财报&所得税申报呢?应该合并还是独立申报
异地总分机构的所得税及财务报表应该是独立申报还是汇总申报?目前分公司还是独立申报所得税&财报哦,理论上不是要合并的吗
总分机构的财务报表如何合并?总机构申报财务报表是申报合并后的报表吗?(企业所得税是合并申报的)
分公司是非独立核算,企业所得税跟总公司合并申报,总公司报季度财务报表时需要合并分公司的财务报表吗?
老师,总分机构只汇总缴纳企业所得税,其余都是自己申报自己的,这算非独立核算吗?财务报表填写总分公司合并数还是只填写总公司数据呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
想问一下啊 做了总分备案的话,即使是独立核算 理论上应该要合并申报是吧 (合并所得税&财报),增值税按属地独立申报
你好,独立核算的,异地的可以不用的,就是相当于是一个独立的公司,自己申报自己的。
没有,理论上,理论上应该是分开的, 增值税、附加税、印花税这些必须是在企业所在地申报,这个没法合并。
你企业所得税,可以合并到一块申报,可以单独申报。
那我是否这样理解 如果我一开始登记的是非独立核算 那可能财报就是合并申报了 尤其我是总分机构 但如果我是独立核算 即使我是总分机构并做了总分机构所得税备案 财报不一定要合并
你好,汇总备案了就得合并申报,你都做了汇总备案,你都告诉税务局,我们需要合并到一块,你还不合并
公司选择独立核算,然后没有汇总备案的让他自己做就可以。
我指财报哦 不是所得税 他的申请表写的是“所得税汇总纳税总分机构信息备案表”
财务报表和企业所得税一块的 要是一块申报企业所得税,那你需要出合并报表的。
明白 那我们有个问题 我们是22年设立总分 但一直没做备案 现在补做备案但是又追溯到22年开始 这种情况下其实我是不是要更正申报啊 税局也没说 之前通过了备案
不用的,你备案的时候从这个月开始不就行了。
之前的同事做了22年起 我也不知道是否要更正申报
你好当时有没有备案?
22年成立的时候没有 今年才做的
好,那就是今年做了备案之后,合并一块儿申报,其他的不需要合并,自己做自己的。
我的意思是 今年完成的合并备案申请,但申请里写的起始日期是22年 那我之前申报的都是独立申报的 我需要更正申报吗 我指这个意思
那你看下还能修改一下备案吗?修改一下这个时间。
老师想请问一下 因为没有成立初期就备案 ,是否就不能总分汇总申报而是要汇总后分摊申报纳税?那这样日后对分公司会不会税收压力有点大啊
你好,我没有看懂你什么意思,怎么还没有成立初期备案了? 你从你备案所属期开始就是啦 备案的怎么要求来,你怎么申报