你好,这个是针对项目出资是吗?不要做实收资本,做其他应付款。

2019年7月1日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计A、B两种型号的设备,合同总价款为30万元,设计项目于2019年4月1日前完成,项目完成后由乙公司验收:乙公司自签订合同起S日内支付合同总价款的30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的5日内付清。2019年7月4日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的30%的款项,至2019年12月31日甲公司完成整个项目的履约进度为60%,实际发生设计费1300万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费650万元。甲公司履约过程中所产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。要求:1.甲公司应在2019年12月31日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么?2编制甲公司2019年12月31日确认劳务收入的会计分录。3.编制甲公司2019年12月31日结转劳务成本的会计分录。
2019 年 7 月 1 日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计 A、B 两种型号的 设备,合同总价款为 3000 万元,设计项目于 2019 年 4 月 1 日前完成,项目完成后由乙公司验收;乙公司自签订 合同起 5 日内支付合同总价款的 30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的 5 日内付清。2019 年 7 月 4 日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的 30%的款项,至 2019 年 12 月 31 日甲公司完成整个项目的履约进 度为 60%,实际发生设计费 1300 万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费 650 万元。甲公司履约过程中所 产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。要求:1.甲公司应在 2019 年 12 月 31 日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么? 2.编制甲公司 2019 年 12 月 31 日确认劳务收入的会计分录。 3.编制甲公司 2019 年 12 月 31 日结转劳务成本的会计分录
2019年7月1日,甲公司与乙公司签订设计合同,合同约定:甲公司为乙公司设计A、B两种型号的设备,合同总价款为3000万元,设计项目于2019年4月1日前完成,项目完成后由乙公司验收:乙公司自签订合同起5日内支付合同总价款的30%的款项,余款在设计项目完后由乙公司验收合格后的5日内付清。2019年7月4日,甲公司收到乙公司支付合同总价款的30%的款项,至2019年12月31日甲公司完成整个项目的履约进度为60%,实际发生设计费1300万元,预计完成整个设计项目尚需发生设计费650万元。甲公司履约过程中所产生的设计具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。要求:1.甲公司应在2019年12月31日采用何种方法确认提供设计劳务的收入?理由是什么?2编制甲公司2019年12月31日确认劳务收入的会计分录。3.编制甲公司2019年12月31日结转劳务成本的会计分录。
企业计划进行某项投资活动,拟有甲、乙两个备选方案。有关资料为:甲方案需原始投资150万元,其中固定资产投资100万元,流动资金投资50万元,全部资金于建设起点一次投入。该项目经营期5年,到期残值收入5万元。预计投产后年营业收入90万元,年总成本60万元。则,甲方案每年营业现金净流量为()万元;净现值为()万元;现值指数为();内含报酬率为()%
企业计划进行某项投资活动,拟有甲、乙两个备选方案。有关资料为:甲方案需原始投资150万元,其中固定资产投资100万元,流动资金投资50万元,全部资金于建设起点一次投入。该项目经营期5年,到期残值收入5万元。预计投产后年营业收入90万元,年总成本60万元。 则,甲方案每年营业现金净流量为( )万元;净现值为( )万元;现值指数为( );内含报酬率为( )%
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
借银行放款,贷其他应付款,以后分红的时候先冲这个其他应付款,剩余的再做成本费用。