你好,第一个它是主表纳税调增,调减之后的利润 如果你没有调增调减可以看你利润表里面的利润总额
老师你好,如果我当年有利润额,并且可以弥补之前的亏损,那么我在企业所得税弥补亏损明细表中第11行本年度最后当年可结转以后年度弥补的亏损额,这个金额我应该是填利润额交完企业所得税之后的净利润额吗?
老师,企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额是利润表中的本年累计利润总额吗??
老师好,问下年报 企业所得税弥补亏损表-本年度当年境内所得额是不是填写 2022 年利润表本年累计净利润金额?
老师,你好!这个弥补亏损的表格请帮忙解读一下。 1 当年境内所得是利润表全年累计利润吗? 2 当年待弥补的亏损额的金额怎么计算的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
-(2019年加上2020年加上2022年-2021年) 2019年这些负数的用正数,全都用正数表示 就是你弥补亏损之后剩余的利润。
调整调减后,这个金额是自动出来的吗?
是的,自动出来的。主表的19行还是23行,我忘。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。