您好,现在等于说,资本公积有数清理不了是吧

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
老师,您好,把其他应付款科目余额转到资本公积,但是资本公积自动带有二级科目,一个是资本溢价 ,一个是接受捐赠非现金资产准,我们其他应付款的挂账是法人转入公司的钱,现在要注销清账。
老师,请问我公司2020年6月几个股东转钱进公司通过其他应付款科目核算,后来账上转实收资本时,备注写待出资,借方是其他应收款,贷方是实收资本。我2021年实收资本的营业账簿印花税已经缴纳了,但是工商年报的实缴出资额一直填0,请问我现在要怎么操作,谢谢!
老师,早!监理公司分公司,独立核算盈亏,像一个老板借钱了,当时走的其他应付账款科目,现在也没钱还老板,老板说把这钱转入实收资本可以吗?但分公司目前是亏损状态的。
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
我没把其他应付款转到资本公积前,资本公积是没数的,我现在是正想转到资本公积去,发现基本公积软件自带二级明细科目,这两个科目我看着都不合适放其他应付转入的金额,难道我要在另设个二级科目吗
嗯对最好是设置一个的
我另设一个怎么写二级科目的名称?
资本公积——转换款项
我们要注销了,那资本公积是可以留有数吗
嗯对,这个是可以的
这样转科目合规吗?需要缴纳什么税款吗?
是可以的,这样转款是不涉及税的
好的,老师,账面上固定资产剩余未计提还的数还有5万,清理卖二手给别的公司3万元,分录是这样吗 借 应收账款 贷 固定资产 应交税费-销
对的,这种是需要缴纳增值税的
还有别的办法可以清理固定资产吗
别的也没什么了,因为固定资产确实需要亲历掉
老师,那购入这个二手的固定资产的公司,应该再计提多少年折旧?叉车,新的时候按5年计提折旧的
这个是按照剩余年限
是按买入的金额,比如买入二手价是3万,已计提了2.4年,30000*预计净残值5%=1500,(30000-1500)/剩余未计提的年限1.6年/12个月=1484.37/月计提的金额,这样算对吗
嗯对是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心