您好,现在等于说,资本公积有数清理不了是吧

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
老师,您好,把其他应付款科目余额转到资本公积,但是资本公积自动带有二级科目,一个是资本溢价 ,一个是接受捐赠非现金资产准,我们其他应付款的挂账是法人转入公司的钱,现在要注销清账。
老师,请问我公司2020年6月几个股东转钱进公司通过其他应付款科目核算,后来账上转实收资本时,备注写待出资,借方是其他应收款,贷方是实收资本。我2021年实收资本的营业账簿印花税已经缴纳了,但是工商年报的实缴出资额一直填0,请问我现在要怎么操作,谢谢!
老师,早!监理公司分公司,独立核算盈亏,像一个老板借钱了,当时走的其他应付账款科目,现在也没钱还老板,老板说把这钱转入实收资本可以吗?但分公司目前是亏损状态的。
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
我没把其他应付款转到资本公积前,资本公积是没数的,我现在是正想转到资本公积去,发现基本公积软件自带二级明细科目,这两个科目我看着都不合适放其他应付转入的金额,难道我要在另设个二级科目吗
嗯对最好是设置一个的
我另设一个怎么写二级科目的名称?
资本公积——转换款项
我们要注销了,那资本公积是可以留有数吗
嗯对,这个是可以的
这样转科目合规吗?需要缴纳什么税款吗?
是可以的,这样转款是不涉及税的
好的,老师,账面上固定资产剩余未计提还的数还有5万,清理卖二手给别的公司3万元,分录是这样吗 借 应收账款 贷 固定资产 应交税费-销
对的,这种是需要缴纳增值税的
还有别的办法可以清理固定资产吗
别的也没什么了,因为固定资产确实需要亲历掉
老师,那购入这个二手的固定资产的公司,应该再计提多少年折旧?叉车,新的时候按5年计提折旧的
这个是按照剩余年限
是按买入的金额,比如买入二手价是3万,已计提了2.4年,30000*预计净残值5%=1500,(30000-1500)/剩余未计提的年限1.6年/12个月=1484.37/月计提的金额,这样算对吗
嗯对是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心