借:管理费用-福利费
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款
您好老师,想问一下如果准备发中秋节过节费,是否是进福利费,需要缴个人所得税吗,有什么方式合理避税
老师,公司发给员工的过节费(不是现金方式),这个做到职工福利费,需要缴纳个人所得税吗?如果交的话,怎么核算?谢谢
老师就是如果是单位过节什么的,所有人都发东西,这个是福利费,这种要怎么做账?
老师,我们单位有节假日福利是通过打款给单位的人事部的一个员工,然后员工在一个网站上给每个员工充值500的福利,然后员工可以登录这个网站购买东西,这种福利可以做账非货币性福利吗?
老师,请问一下如果做账做人力成本福利了,是不是就要给交个税呢?那个部门团建我做账做的福利费,也需要缴纳餐费吗?是不是节假日发了礼品这些都是要给员工代扣个税啊?
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?
建筑弱电安装/水暖安装 税负率是多少?材料人工机械占比各多少
老师新的企业所得税成本费用的应付职工薪酬一第是1-9月的工资➕单位跟个人的社保公积金+福利费+职工教育经费➕工会,实际发放的是去年12月的工资加单位和个人社保公积金再加今年的1到8月工资社保公积金再加1到9月的福利费职工教育经费,还是说实际发放的职工薪酬是不扣社保公积金的税前工资,也就是个税扣缴端所报的数字
老师您好,我们公司是气液体生产销售公司,有自己的生产线和厂房,想问下我们公司的主营业务成本,有哪些
4—6月份的税已经报了,还能建4月份的账吗?
老师好,我是酒店行业,9月购入10台电视机一共13000,老板说按10期分摊,请问怎样做账务处理
小规模企业9月份没有任何业务,当学就不用结转不用做凭证吧
老师,我们中标了个项目150万,其中有50万是另外一家公司的产品,统一由我们公司和客户签合同开票收款,他们和我们签买卖合同开那部分票给我们,现在他们进货款40万需要向我们借款付,谈好给我们相应利息,目前他们是想让我们拟垫款协议然后付款给他们去进货,如果我们出了这个合同到时要给他们开收取费用的发票,我们经营范围里没有这个业务,我想用另外一个个体户借款给他们,他们不愿意,我想另外还有个办法就是比如他们的50-应该给我们的费用-利息=我们和他们的货物合同金额,这种更简单,从财务税务务合规角度请老师给下意见?谢谢!
老师你的应付职工薪酬后面有二级科目没有
应付职工薪酬-福利费就可以
老师要是个人的后面是不是加一个三级科目,加个人的名字
不用哦,这种不需要加名字的
老师要是发放某个人的勒,那要不然怎么知道要给谁申报个税
你的意思是到时不方便查账,是吧,这种你设下可以的