您好 《增值税纳税申报表》和《增值税预缴税款表》不是同一个表格 房地产企业预收房款,需要预缴增值税款等等,并且需要填写增值税预缴税款表,这个增值税预缴税款表,是在电子税务局 有单独的申报表

老师 如果房企当月收到房款预收款,要预缴增值税的话 是不是要先去做预缴增值税申报,然后再去填写 “增值税及附加税费申报表(适用于一般纳税人)”?
您好,房地产企业上月只发生预售款项,本月纳税申报时除了填写增值税预缴的两个表,增值税及附加税费申报列表附列资料需要填哪一个附列资料啊,主表需要填嘛
老师 ,我们房地产公司 收到预收房款,开了不征税的发票, 原则上要申报“预缴增值税”并缴纳税款,但是现在领导不肯申报,预缴增值税和 预缴土地增值税。。。老师我想问一下,开了票, 0申报的后果.......
小规模纳税人房地产公司,2023年1一3月收到预收款600万元,准备预缴增值税,请问是填报增值税申报表还是填报预缴增值税表?
老师,《增值税纳税申报表》和《增值税预缴税款表》不是同一个东西吧?房地产企业预收房款,需要预缴增值税款等等,并且需要填写增值税预缴税款表,这个增值税预缴税款表,是在哪里?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
老师,表格的具体路径,麻烦告知一下
进入电子税务局 我要办税 税费申报及缴纳里面就有 地区不一样 可能会有点差异 以当地为准
老师,房地产企业还会预缴企业所得税,预缴企业所得税,也要填单独的申报表吗?
企业所得税预缴 正常填表就好了
那后期还会预缴土地增值税,也是正常填表吗?
土地增值税也是正常填写申报表
老师,是不是就是说地产企业,预缴的税款,只有预缴增值税,需要填写单独的预缴申报表,对吗
是的 其他的正常申报表填写