您好,抵减时候填写即可
税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
小规模税控盘年费280申报时抵减应交增值税,代码是?是减征还是填免征?
收到关联公司的错汇款,入什么科目比较合适,该款项是销售商品的货款,对方应用募集资金账户打款,打错了,当月需退回重打的,过应收账款科目,还是其他应收应付科目
五险一金扣费和工资问题
开具13个点的货物发票也要备注项目地址和项目名称吗?
小规模纳税人,公司外购月饼发放员工福利的分录如下,是否正确?购入不入库存商品,直接附发票做借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬薪酬-福利费 贷:银行存款
电商企业现在平台推送给税局的数据是以结算时间推送的,企业是一直按发货时间确认收入的,那我入账和申报增值税,财报都是按发货时间点来,最后跟平台推送的数据不一致怎么办?
辛苦图片这个老师说下谢谢
10月最后报税日是什么时候
麻烦图片这个老师说下谢谢
什么时候要申报营业账薄印花税呢?不太懂
老师您好 请问我九月把10月份工资提前发了 那是直接入九月份账里吗?正常入账就行吗?
那老师我结转未交增值税怎么结转,比如销项税额1000,减免280分录是什么
根据您的案例,需要缴纳720,借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-未交增值税720