你好!可以申请退还

老师你好,咨询个问题,我们是做市政工程的,现在有个项目,这个项目短期之内还开不了工,甲方现在要按合同预付我30%的工程款,这个工程属于异地的,还需要到异地预缴税款,我想问的是,我这笔预付款是不是得需要全额缴纳税款,这个项目还没开工,也就没有成本发票,那我这个所得税也得全额缴纳吧?那之后我正式开工了,能有成本票的时候,还能抵之前预付款时缴纳的这个税了吗?
老师还是我,刚刚那个问题后续没有次数了。重新咨询一下,就是假如这个我异地项目合同价格60万,分包50万 1⃣️1月开票10万预交增值税10*0.02 2⃣️2月开票20万预交增值税20*0.02 3⃣️3月开票30万预交增值税30*0.02 1⃣️-3⃣️我们的分包方没有给我们开发票,项目已经完成了预交就是60*0.02这个数据吗
老师好!我们公司在异地的工程项目进行到一半时,也就是上月给甲方开了部分发票,这月外账要求预缴税费,那么,我是按已开发票金额预缴呢?还是按合同总金额预缴呢?(我们是一般纳税人,一般计税)
老师,异地项目我们已经开了发票,预交了税金,但是现在因为一些原因客户要解除这个合同,我们还没有正式开工,那如果我红冲了发票,关于我预交的这部分税金还可以抵扣吗
我们有个客户,我们出了货 开了发票,但是有个尾款没收到,对方说因为有退货,那个退货抵扣了这个尾款,又因为退货如果拉回来的话,运费又太贵,所以我们就同意了退货不退回来,现在就是账上还挂着应收账款,我们想要客户把原来已经开的发票冲红,重新开,对方不同意,应该怎么办
请问一下我不是出口企业,我能不能直接开13个点的发票给澳门公司
老师,定期定额个体户,增值税申报表中,季度开票小于核定销售额,那么免税销售额是填核定数还是实际开票数?
老板买了一台九千的手机报销,直接入管理费用还是固定资产折旧好
普货车的发票一定要在公司开吗
老师,年度汇算清缴。留抵税是放在资产类哪个科目
老师,2024年8月至2025年12月份没有办理出口退税申报业务,会不会导致出口转内销?
老师,您好,我公司在抖音和拼多多上销售,最后平台把收入转给我们,我们上报税务,但是 上报税务的数字是按照不含税还是含税呢
老师我们24年报了一笔研发费用,就只有发票合同,什么都没有,领导说是外包给别人的叫必须报研发费用,这个是需要补资料才行吧,如果补不了是不是就只有去更正申报表了
注册公司,研学服务、体能拓展、社会实践、这三个内容,能在系统里加上吗?
老师 你好 外购产品的增值税计入在建工程吗
那我在系统申报增值税的时候就是在预交税金这一栏已经填了预交税金那一栏,这个不是可以直接抵吗
你好!是的,你填了,是可以抵减。但是这样就不能退了
我如果申请退税的对方说主管税务机关没有抵用就可以申请退,像我只是填了预交税金那应抵扣那一栏,实际抵减额没有填,这种就是没有抵扣是吧
你好!是的。这样就留着了
我后期退税了申报的话要怎么把这个栏的数据给转出来呢
你好!这个需要更正申报