你好!形成产品的对应的材料

研发费用里以前年度企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,研发费用中对应的材料费用扣除的依据是什么?
老师,您好! 请问一下,汇算清缴报表中 这个研发明细表中的第48行,减:当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分,有没有要有入库的产品的啊?或是要减几个百分点呢?
A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》填报,48行“当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分”,这个金额是全部的材料金额还是可以只用一部分金额?
老师,企业所得税汇算清缴A107012研发费用加计扣除优惠明细表第48行,减: 当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分,这是什么意思?
请问年度汇算清缴的研发费用加计扣除那张表中48行的(当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分)这个金额是怎么填写的
用银行存款支付供应商款113万,其中不含税100万,税金13万,但是供应商没开发票,计入在建工程,请问分录应该怎么做?
老师就是那个本期实际缴费金额养老保险本期实际缴费金额我是只填公司交的那部分还是员工自己交的部分也要算进去
老师就是股权变更我要怎么知道变更的时间
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
公司一员工,博生生在读,公司在深圳。 可以不缴纳社保,然后按工资薪金申报个税吗
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@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
一定是对应的全部材料金额吗?可以只填写一部分吗?
你好!是对应的那部分材料。要填使用的材料的全额才对
那就是只填写一部分是不对的?
你好!是的。可以这样理解
那我当年填写的金额不够,明年可以在第49行“以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额”这里补吗?
你好!汇算清缴的时候补