借库存商品,贷应收账款。
老师您好,请教。我们是建筑工程有限公司,为某私人业主别墅提供工程服务(比如花园扩建这些),现在业主要求签订合同的时候以他自己名下的工厂为抬头签,到时候付款也是从他公账上结算工程款,所以他要求我们开票内容为"建筑服务-园林绿化工程服务",可以这样开具吗? 是不是只要我们和业主协商好,就算是为私人别墅做工程,但是只要合同上确定好是做他工厂里面的园林绿化工程的,也可以?
老师,我们公司给一房地产公司做项目,但是后期他们房没卖出去,就像用他们自建的房子给们抵工程款,不知道这可以不,如果可以,我们是一般纳税人,我们能要求他们开专票吗,会计应该怎么做账啊
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
老师好,我们是建筑公司,总包公司分包给分包公司,分包公司又分包给我们一项工程,工程款是总包公司代发农民工工资的形式发放的,我们自己给员工报个税了,我们上面的分包公司也给我们报个税了,现在我让他们更正申报,差不多有几十万吧,会不会有税务风险,收到的以农民工工资形式下来的工程款对方没有让我们开发票,我们是不是也有税务风险?他们更正申报几十万,税务上会不会查他们的账从而影响我们单位
老师,我们是建筑公司给一家化工企业建厂房,现在化工企业没有钱给我们工程款,就以他们的化工品抵我们的工程款,欠我们89万,但是抵账协议上面,他们给的化学品是112要,这笔账会计分录怎么做呀? 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应收账款 但是金额不平怎么办呀?
老师,表上的占比怎么计算
您好老师 公司股权转让,注册资本认缴金额100万元,请问申报股权转让时,股权原值填100万还是0元呢
以前年度预提费用,贷记了其他应付,没有实际发生,今年汇算清缴调增了,教了所得税,会计分录怎么做?
老师,审计公司出了份调整分录,我调整了之后,资产负债表上固定资产净值和导出的固定资产表上的净值不一样,差额就是调整分录的金额,这个要怎么处理?(这个调整是因为2辆车子的启用日期和录入日期输错产生的,卡片录错2024.3月已更正,现在是审计出了调整分录,调整后数据对不上
老师,固定资产投资额 是什么? 是指的资产负债表上的固定资产原值,还是固定资产账面价值啊? 填报那个中小企业运行平台用的
老师,公司说每个月按26天算,单休,这个如果30天单休,但是上了25天,算全勤吗
河南省申报社保年度缴费工资,除了电子税局还能在哪里什么?是什么流程
老师,正常企业报工商年报需要什么信息?
同一个月俩个银行都发生流水怎么记总分类账?
出口企业一张报关单目前结汇了部分金额,是否可以分批次退税,还是需要全部结汇后在申请退税
是用11万抵了89万还是以后再继续支付。
是用11万的商品抵了89万
那就是库存商品的金额是89。
给我们来了专票
借库存商品 应交税费,应交增值税进项, 贷应收账款, 你销售出去,确认其他业务收入。
但是现在还没有销售,这个会计分录做的不平,怎么办呢?
借:库存商品 10 应交税费增值税1 贷:应收账款 80 这个中间有差额,怎么做呀
你好,差额放到营业外支出里面去。
哦,好的,谢谢
不用客气,工作愉快。