你好,对方的税率是多少?专票的吗?你单位开出去的呢?是一般计税9%的开票金额384000,含税的还是不含税?
建筑行业一般纳税人开了142891.07的建筑劳务发票,应该开多少专票抵扣?请有经验的老师回答
建筑行业一般纳税人开了142891.07的建筑劳务发票,应该开多少专票抵扣?请有悠然老师01回答 专管员说增值税是0.028税负率
建筑行业一般纳税人开票收入含税金额是1106342.01(不含税收入是1014992.66) 对方按照这个金额开了80%的抵扣发票, 请问应交增值税是多少?请悠然老师解答,谢谢
建筑行业一般纳税人 开票金额600000(含税) 然后开了65%的抵扣发票(成本发票) 应交多少增值税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税应该交多少,个税应该交多少?请有经验老师解答
我公司是建筑行业一般纳税人,对方在我公司开票,开票金额是60万,对方开65%抵扣发票,对方会计说企业所得税做账利润不能超过5个点。 请问应该怎么计算,请有经验老师解答
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。
老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ,本来说还我们的现在人家不还了,也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊,这个业务帮我看看该怎么入账
老师,我刚接触这个工程会计,连工程行业一些核心会计都不熟,也不懂设置这些科目。以及科目使用情况,请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢?
就是报关单是货代提供的,我们还需要税务备案吗,需要申报出口收入嘛
老师,我们签了一统防打药合同,上面有体现农药明细(需要给对方开局农药明细发票),同时我们购买一批农药(有明细)用于这个项目,但供应商开具的农药数量比这个合同的多,因为进库做了库存,开具农药发票也销了库存,但还有余量,就是销比进少,请问多余量我该怎么处理(农药是直接拉到工地,没有经过我们)
老师,我们公司有一个股东是公司占比5%,账上未分配利润100万,股东亏损几十万,这样分配给他是不是不用交税?
您好~ 想咨询下:针对销售返利业务,供应商和公司两方,会计处理一般怎么做,可以给个例子参考一下吗?
老师,个人既有综合所得又有经营所得,月度或季度算税时5千生计费只能在一个地方扣吗?
老师,那这个分录,借:银行存款,贷:预收账款,借:其他应收款,贷:银行存款,对吗
老师您好,请问一下年报的应付职工薪酬要等于个税申报的工资收入吗,因为应付职工薪酬包含了单位缴纳的社保,是不是不应该等于个税申报数
我公司是一般纳税人,开出去专票384000含税金额。 老板要求对方开60%抵扣税,也不知道税率是多少?
你需要确定一下税率,对方给你开什么业务的,你知道吗?
不知道对方开什么业务。 我这边是建筑行业,对方应该可以开什么抵扣?
13%的材料的,或者是3%的建筑劳务,或者是9%建筑工程的,都有可能。
增值税等于384000/1.09*9%-进项税额 附加税等于缴纳的增值税乘以12%小型微利企业减半 印花税384000/1.09乘以万分之三小型微利企业减半 企业所得税,小型微利企业384000/1.09-384000*60%/(1➕税率)-附加税、印花税)*5%