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你好老师:我们公司是一般纳税人,我们3-7月共开出专票进销税额为46391.48元,无票收入销项税额为9778.76元,共56170.24元,进项税额共为130635.24元,我现在会计账要做一笔分录和税务平台上的进项税余额一致,我会计分录要如何写?

2023-08-22 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-22 10:38

同学你好 是主营业务收入和成本吗

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快账用户1830 追问 2023-08-22 10:40

是的。现在要和税局上的留抵税一样,但是会计账上的进项税还是之前的没有把销项的减了。

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齐红老师 解答 2023-08-22 10:41

你电子税局里报税的时候抵扣了吗

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同学你好 是主营业务收入和成本吗
2023-08-22
你好,咱进项大于销项的部分会自动留底的。
2023-08-22
这个您具体是什么错误呀?
2023-11-10
同学您好,理论上来说,应交税费-应交增值税-进项税余额是不结转的,他的余额代表着公司从成立到现在一共发生了多少进项,我们只用进项税的当期发生额,跟认证系统里面本期勾选认证的数据一至就行
2023-08-31
您好,对的,这样的话,相当于你开了一笔专票,最后的话,实际进项税余额53334.82。这个是正确
2023-11-13
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