您好,这个是可以计入到管理费用的,不能丛抵扣。不是公司的人
老师,我们公司申请高新企业请人来做审计,事务所给我们开的发票上面写的却不是审计费,而是“鉴证咨询服务费*报告费”,那做账应该把这笔费用计入管理费用的什么明细科目?“咨询费(含顾问费)”可以吗?
我们属于挂靠别人的单位承接的工程,现工程款到了一部分,被挂靠单位扣除管理费,开票税金(我们有提供进项票但不够自己承担),还有增值税附加税以后付给我们差额。请问我们方应该怎么做账务处理?扣除的各项费用应该计入什么科目?
老师,我们律所是一般纳税人,本月有成本专票咨询费,这个进项税额我已经认证抵扣了,请问这个会计分录我该怎么处理呢?我可以直接做进其他收入不?进项抵扣部分?
老师,老师两个公司共同承担一笔电费,我让对方做了一个发票分割单,把费用40000元中5000分割出来,他们公司只能入费用35000元,我们这边入5000元,没什么问题的哈?但我同事说他们以前高速公路上会计是这样处理的,5000*25%=1250,支付对方3750元,说是把企业所得税税扣出来。但我想着我们是支付方考虑的是税前扣除,发票问题,至于税我们交什么税不用交啊
老师你好 我们是从事建筑安装服务的公司 刚刚从小规模转为一般纳税人 因为我们主要承包人工 很少进项 所以觉得采用简易计税模式 请问一下 采取简易计税的话 除了工程材料可以不用确定进项销项 其他比如属于公司管理费用的招待费 差旅费等等这些发票 需要确认进项吗?
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
办公费即可?
开具专用发票的住宿费是否可以抵扣
嗯对,办公费,住宿费不让抵扣