同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

本月工资实际发放50000元,公司承担单位部分社保2700,个人部分596.82代扣代缴怎么做会计分录
5.某事业单位计提管理人员工资100000元,代扣代缴个人所得税2000元。次月上交个人所得税2000元,工资和税费均使用银行存款支付。请分别对下列业务进行财务会计和预算会计的分录编写。(1)计提管理人员工资。(2)实际支付管理人员工资并代扣个人所得税3)实际缴纳税款。
公司员工发放工资,产生个税,公司代缴,发放工资扣除,这个会计分录怎么写
发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元,怎么写分录。
公司代扣员工个人所得税和实际发放工资,怎么做会计分录
老师,差旅费单子的看发票行程不连续,只有机票,没有火车票,火车票,他也不要火车票的报销费用,这种情况下可以给报销吗?需要补充什么吗
老师,我们公司个人股东把股权都转让给了公司。 1.没有实缴,这样税务需要交什么税? 2.如果办理税务这边的税? 3.要去线下吗 麻烦老师一一解答
直接把库存调到未分配利润的话,这个数据是不在利润表里显示的是吗?
请教一下,我们有几个工人,是两个月工资一起合并申报的,像她们这个汇缴的时候可以申请退税吗,少了一个月的加计扣除
我们公司出租写字楼,不是开票时才确认收入吗?
我们给人家代加工,收加工费怎么做分录
老师,我有个业务不会处理?我是内账会计。税务局退税455.63元己到公司的公账。有电子回单,是退回个税手续费。我怎么写分录?
企业贷款,自己造报表,怎么更合理,贷款300万,实际盈利是亏损的
老师,请问 工程款次年来的发票,本年能暂估吗?
老师,燃气公司一般纳税人,今天去应聘,账比较乱要从新建账,去应聘要注意什么啊