更正申报就是了哈
因为之前申报错了,我在更改之前的申报,我们是所属期7月申报6月的工资,我在更改申报所属期7月的时候,有两个员工是6月份入职的,一个员工6月份离职,一个7月份离职了,我申报所属期7月份的时候显示这个(图一),那个圈起来的人在我们公司工资是3500,但是扣减是5000,就是6月份入职,6月份辞职的(图二),请问现在怎么办?
6月份发放5月份的工资,7月份申报的时候,等于申报的是5月份的工资,对嘛?
老师,您好 我想问一下公司10个员工,6月份支付了5月份8个人的工资,还有2个员工的工资没有支付,6月申报的时候是不是只申报那8个人的呀 剩下那2个人比如7月份发放了5-6月的工资,是不是5-6月一起申报的?
申报6月份个税的时候有2个人的工资没有定下来 ;6月末发放的,申报7月个税的时候一起申报可以吗
请问一下,如果申报员工工资个税的时候,5月,6月在7月份一起发的,但申报的时候,只申报了6月的,没有申报5月的,怎么办啊
老师,您好,我们是工业企业,然后有一些车间间接性费用,我归集到制造费用—费用里面了,那最后这个科目结转哪去呢?
老师咨询一下,员工现金缴纳25年社保基数调整后的金额,这个该怎么做账
老师,我在认证的时候总是提示认证失败,请问是什么原因
我们公司为小规模纳税人,有一个租户在25年8月合同到期,公司未和他续签合同但是他不搬走,我们把他告上法庭,未签合同的9-10月协商后法院判租户按照租金支付我们占用费,但是无租赁合同,请问这两个月的占用费我报送房土两税时我应该用从租还是从价?收到这笔占用费应该记入其他业务收入还是营业外收入?
老师早上好,单位辞退员工后,因未签劳动合同,员工去仲裁,经调整给员工经济补偿金,请问补的这部分经济补偿金如何做帐,个税如何申报,谢谢
我们把场地承包给一家食堂,我们按营业额10%抽成费用,我们应该开什么发票内容,税收分类编码选什么。
老师,账面的实际发放金额比个税申报金额大(原因是去年计提去年申报个税,今年才发放),所得税预缴申报,填列实际发放金额,填账面的实际发放金额还是个税申报金额
私户发奖励,可以申报个税吗,是不是必须公户发放,再申报个税?
老师,我公司外贸企业,9月份有一笔(禁止出口或出口不退税)货物,9月份做出口转内销开具13%普通发票并已缴纳税款,对应该笔货物10月份开进来13%进项专用发票,10月份可以抵扣该笔专用进项发票吗?还需要在电子税务局开具出口转内销证明吗?
哪些情况经营认定为经营所得?
如果我5月份未申报的那部分,做到8月份一起申报,可以吗
按税法规定是不可以的,