分录是对的,下月再做计提折旧分录
老师你好,我们厂喷涂机以旧换新1台,换的新的含税是30000元,旧的给供应商了,我做了固定资产清理了,卡片也做了变动方式是减少,摘要是报废清理,请问老师,固定资产清理卡片分录:借固定资产32000贷累计折旧30200 贷固定资产清理1800,而新的购入喷涂机分录是借:固定资产 27900借应交税费/进项税3900 贷:银行存款30000 贷:固定资产清理1800请问老师一个卡片减少,一个卡片增加这样做的分录对么?本来购入开的发票不含税26100元,因为平衡固定资产购入是27900元?请问老师我做的分录对么?麻烦老师给我指导一下?
老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
老师,这题的分录是 借固定资产25 应交税费应交增值税进项3.25 资产处置损益10 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项2.6 银行存款5.65 老师这题分录这样对吗?
老师你好,新购入固定资产怎么做会计分录,还能确定原值呢?因为我这边会计分录是借:固定资产-汽车 应交税费-进项税额 贷:应付账款(公司)
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
财务软件的话是不是点了就自动计提?然后再下月是啥?就是以后每月就计提行了?直到计提完?
财务软件,是点了折旧 ,就自动计提。
以后每月就计提行了,直到计提完
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!