你好,如果你内账加税合计来做账的话,可以这么做的,可以这两个不一致。

我之前记账,借固定资产100,借进项税额13,贷银行113。现在进项认证不了不抵扣了,怎么冲进项
老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
借:固定资产1000 应交税费130 贷:银行存款113 这是公司外账分录,我公司还要求做内账不核算税,内账还怎么做分录呢
请问购买固定资产是借固定资产100 应交税费-应交增值税-进项税 13 贷银行存款113么?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
个人独资企业,生产经营个税,法人自己缴纳的。没有经过公司,做了所得税费用,不让税前扣除,不做可以吗?
主要想承接:学校的宿舍管理,学校的安全管理……比如学生的安全……之前很早办理了一个公司的经营范围里有:校园物业,现在没有这个词了,工商注册时搜索不到……那请问像这样的业务,注册个物业公司合适吗?
老师晚上好!请问下,出口发票按fob价开票,但导入关单信息后税局的fob价是带小数点的,相当于开票金额是四舍五入的,总金额是一样的,这个有没有问题,
老师你好,我公司是一般纳税人,采购一台混合动力车辆价税合计158000元,然后以二手车交易销售,销售额160000,销售发票是二手车销售统一发票,发票上无税额,采购的发票税额现在还未进行抵扣,这个要怎么做账,增值税要怎么进行申报?
机械租赁带人工 这种开发票怎么开 开工程服务么
老师,有个公司买了一块地,这块地上有房屋,这块地开了一张发票,房屋开了一张发票,契税只开了一张发票。我应该怎么入账?
您好老师,公户已发工资(回单上用途是工资),但未申报工资,那25年发的工资可以先做预付工资分录借:应付职工薪酬,贷:银行存款,然后再补申报到26年就算26年工资可以吗?
老师 ,公司是一人独资企业,公司都是借的股东钱,当时计入了其他应付款,由于长时间挂账,我可以直接转入实收资本吗
工程公司支付给甲方的投标保函费怎么入账
电子税务系统里还有今年前几个月份,以及2024年的进项发票,未认证税额大概有165块钱,基本上是一些铁路电子客票,这个怎么处理
那我以后每月的计提折旧也是不一样的,我不用调账吗
你好,每个月的折旧金额不一样,不用调整的,到时候你的收入借银行存款贷主营业务收入,这两个也不一样。
内账是 外账+没有发票的 我是这样理解的,那我做内账计提的时候,外账首先要录进去,然后在做没有发票的,那我是不是先做外账计提,然后内账错多少,我再补计提
你好,内帐和外帐可以没有关系。 内帐看你们单位自己,如果你老板想要知道实际的利润的话,你所有的业务都要做,不管外账怎么做,你的内账全部做进去。
所以你和外账对不起,来这个肯定的,因为它有些业务他没有做,但是你们做了。
老板要每月实际的经营情况 那我做内账的时候应该怎么处理外账的这一部分
你好,所有的业务都做,你可以加水合计,也可以加水分开,自己决定。
如果你不清楚的话,可以问一下你们老板,内帐没有标准。
嗯,谢谢老师
不用客气,新年快乐。