你好,如果你内账加税合计来做账的话,可以这么做的,可以这两个不一致。

老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
借:固定资产1000 应交税费130 贷:银行存款113 这是公司外账分录,我公司还要求做内账不核算税,内账还怎么做分录呢
请问购买固定资产是借固定资产100 应交税费-应交增值税-进项税 13 贷银行存款113么?
老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
老师,我们收到专项政府补助,是购买设备的,40万,收到款时,借:银行存款,贷:递延收益,购买设备:借:固定资产:贷:银行存款;那固定资产计提折旧怎么记账,
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我以后每月的计提折旧也是不一样的,我不用调账吗
你好,每个月的折旧金额不一样,不用调整的,到时候你的收入借银行存款贷主营业务收入,这两个也不一样。
内账是 外账+没有发票的 我是这样理解的,那我做内账计提的时候,外账首先要录进去,然后在做没有发票的,那我是不是先做外账计提,然后内账错多少,我再补计提
你好,内帐和外帐可以没有关系。 内帐看你们单位自己,如果你老板想要知道实际的利润的话,你所有的业务都要做,不管外账怎么做,你的内账全部做进去。
所以你和外账对不起,来这个肯定的,因为它有些业务他没有做,但是你们做了。
老板要每月实际的经营情况 那我做内账的时候应该怎么处理外账的这一部分
你好,所有的业务都做,你可以加水合计,也可以加水分开,自己决定。
如果你不清楚的话,可以问一下你们老板,内帐没有标准。
嗯,谢谢老师
不用客气,新年快乐。