你好,如果你内账加税合计来做账的话,可以这么做的,可以这两个不一致。
我之前记账,借固定资产100,借进项税额13,贷银行113。现在进项认证不了不抵扣了,怎么冲进项
老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
借:固定资产1000 应交税费130 贷:银行存款113 这是公司外账分录,我公司还要求做内账不核算税,内账还怎么做分录呢
请问购买固定资产是借固定资产100 应交税费-应交增值税-进项税 13 贷银行存款113么?
老师 我问一下 购进固定资产借固定资产 借进项税 贷记银行存款 或者长期应付款 那这样 现金流量购进固定资产的金额比实际固定资产入账对不上 多了进项税对吗 老师
老师,新办企业第一个季度开票产生收入,申报所得税时是否可以暂估成本?
老师好(财务与会计) 我看预计负债的定义是现时义务、金额能可靠计量、很可能流出企业。而一般负债的定义:跟我刚描述预计负债的确认条件是一样的。 那我想问:预计负债跟一般的负债有什么特别之处吗?或者说跟一般负债有什么不一样的地方吗?
老师问一下如果老板想提取公司38万元,按照分红和发工资,老四可以讲一下计算过程吗?
新手小白,大征期如何报税,需要做些什么,从那步开始
老师长期应收款怎么合理平账呢?
老师问一下资料7说增值税由支付方承担是什么意思进项税可以抵扣吗
下列项目属于企业存货的1,我理解的意思是受托产品视同存货;为什么习题中d选项是对的,受托加工存货成本中不应包括委托方提供的材料成本
公司买的烟,酒的专票作为业务招待费,请问这些专票的税额能抵扣吗?销项税减去进项税,少交增值税
老师,我们是生产胶合板的企业,取得购进9的的面粉销售是13的税率,那么可以加计扣除1吗
今年中级会计分录金额不小心标了单位,会扣分吗?单位要求用万元,我也写的是万元。
那我以后每月的计提折旧也是不一样的,我不用调账吗
你好,每个月的折旧金额不一样,不用调整的,到时候你的收入借银行存款贷主营业务收入,这两个也不一样。
内账是 外账+没有发票的 我是这样理解的,那我做内账计提的时候,外账首先要录进去,然后在做没有发票的,那我是不是先做外账计提,然后内账错多少,我再补计提
你好,内帐和外帐可以没有关系。 内帐看你们单位自己,如果你老板想要知道实际的利润的话,你所有的业务都要做,不管外账怎么做,你的内账全部做进去。
所以你和外账对不起,来这个肯定的,因为它有些业务他没有做,但是你们做了。
老板要每月实际的经营情况 那我做内账的时候应该怎么处理外账的这一部分
你好,所有的业务都做,你可以加水合计,也可以加水分开,自己决定。
如果你不清楚的话,可以问一下你们老板,内帐没有标准。
嗯,谢谢老师
不用客气,新年快乐。