你好。这个在季末计提就是,6月计提

老师 你好, 我公司和另一个公司同时用一块土地产生的土地使用税,和房产税, 没季度的土地费和房产税我公司交, 对方公司,私户打进来他们该支付的土地使用税和房产税, 这笔账我改怎么做,
老师公司之前买了一块地每个季度都在交土地使用税税,现在在地上建了房子房产证也拿了,要交房产税这个房产税时按房子的价格交税对吧,土地使用税我们不个季度都在交啊,为什么税务局打电话说交房产税没有交土地使用税呢
我是房产公司,2022年12月份计提的房产税(从价计征)扣城镇土地使用税,但今年3月份申报缴纳的时候发觉,2022年度汇算清缴的时候是小型微利企业,所以申报房产税和城镇土地使用税7月一12月半年减半多征收,去年多提部分的会计分录怎么冲回,
房地产公司的土地使用税这个税是一季度一交的,3-6月,7月交费,我几月份做计提合适
老师,您好! 房产税和土地使用权是季度缴纳,但在6月份未做账务处理计提,直接在7月初扣费了,不做计提可以吗?谢谢
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务