你好,可以的,对应的进项可以抵扣的。你只能是租赁进来,再租赁出去,对应的那一部分租金抵扣。

老师我们生产免税饲料的,多余的厂房出租给他人开的专票,我们厂的水电费能抵厂房这个销项税吗?
我租的房东的厂房,然后我们在转租出去给承租方,我们需要开发票给承租方 我们需要缴纳房产税吗
老师,我们工厂租了两个厂房,分别是两个不同的房东的,有个房东可以给其他类目的发票,比如材料方面的,他不给我们开厂房方面租赁发票,请问可以这样开吗
我们是饲料生产企业,租了厂房,租赁方开了发票给我们,现在我们将多余的厂房转租给别人,我们给承租方开了发票,请问这样的话我们能抵税吗?
老师请问下我们将从别人那边租过来的厂房转租给别人,房东已经向我们收取房产税了并缴纳,我们租给别人开发票给他们我们还要交税吗?
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
意思是要开增值税专用发票才行吗?
普通发票,一般计税的也可以打。
要怎么操作呢??
这个经营范围嘛,直接开经营租赁房屋,租赁9%的税率,销项税额减进项税额,按照这个来交增值税。
有这个经营范围的,万象税务局那边允许你们自己开。
没有这个经营范围的,问一下你税务局那边允许自己开吧。