你好,需要有代收代付的证明,借银行360 贷主营业务收入60 其他应付款300, 没有考虑增值税的。

老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
你好,老师,我们单位卖电器比如说 一台1000元,客户付款700元,给客户优惠的300元 其中200是政府补助的直接通过银行到单位账户上,不需要单位开发票。100是银行优惠的款,是因为我们单位可以给银行做宣传,这个银行优惠的100需要单位给银行开发票,想问下我们单位按多少确认销售收入缴纳增值税
你好,老师,我们单位卖电器比如说 一台1000元,客户付款700元,给客户优惠的300元 其中200是政府补助的直接通过银行到单位账户上,不需要单位开发票。100是银行优惠的款,是因为我们单位可以给银行做宣传,这个银行优惠的100需要单位给银行开发票,想问下我们单位按多少确认销售收入缴纳增值税 如果按1000元确认收入,这1000元收入按多少给客户开票,按多少给银行开票
老师,我们是代理机构,会帮客户代缴费用。比如一件专利:我们收款360,其中300是帮忙代缴给政府,发票政府直接开给客户,60我们收的手续费,我们开发票给他60。(所有款均从我们银行账上过)请问这个账款怎么处理?谢谢
老师你好,我举下例子,就是有一个顾客在我们店办理了中国移动的业务后,中国移动会在第三方平台上给顾客一张1000元的劵,然后顾客在我们店买一台手机3000元,用了这个劵后顾客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平台给我们,我们还是收的3000元,现在问题是我们应该怎么给顾客开具发票。现在第三方平台要求我们把他们付的1000给他们开手机发票或者服务费发票。我们觉得不合理,因为我是给顾客开具的3000的手机发票,他们的1000只是代付,所以现在请问我们该不该给第三方平台开票,这个业务我们怎么开票是是合法合规的。谢谢
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
付款有银行回单,付政府有网上缴费订单。没发票 可以吗?
你好,你走,代收代付不需要发票。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。