您好,没有问题,这个是可以的。

请问老师去年购买的车今年可以一次性折旧入费用吗?
老师,去年买的车可以今年做折旧抵扣费用嘛
单位去年12月份买的汽车这个月发票抵扣,折旧可以从今年一月份开始计提吗
去年买的车发票,,今年可以做抵扣和折旧嘛
老师,去年开的车辆通行费,可以做到今年的费用嘛
小规模纳税人,自己的商品给员工,视同销售的分录
工人不愿交社保,这部分人力成本如何放到账面更合适
请问老师,公司购进黄金,怎么才能避税呢?
老师,您好,我们现在有700万货款到期要收回,现在客户要求回款打折扣除8个点,按98%结算,请教下老师,这个8%咱们怎么账面处理好呢
甲公司承包张三村4000亩按每亩500元付款一次性付5年承包费,中间第2年甲公司退地1500亩,那张三村应退租金吗?己反映经理,需要再次反映吗?
提供建筑安装除了在营业执照上添加经营项目,需要办理建筑业的资质么?
老师,出口退税我们物流没有发票,只有一个行程单和收支证明,当时我们叫车的时候没有要发票,现在物流平台不给补开发票了,应该怎么办
报关委托,我这边发起成功就完成了吧,我是委托方
娱乐直播的主播票可以开现代服务互联网信息服务吗?
出口退税款跟利润表上面的营业利润有关系吗?
那后面公司注销,车辆没折旧完怎么操作
没有折旧完的车子,相当于卖了处理
那咋做分录
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
怎么结转呢
公司工作室,6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录
这个就把固定资产清理的余额转到营业外收入或者营业外支出里
6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录
暂估 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 7月收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 费用 借管理费用 贷库存现金
做的暂估是,借管理费用—其他150000 贷其他应付款—其他150000
我的意思7月的费用怎么冲减6月的暂估
7月收入1.5,费用5千,那还有1万,一个季度一起在做到暂估里面嘛
借管理费用—其他-150000 贷其他应付款—其他-150000 冲销的时候这么做就行
摘要写红冲暂估嘛,借管理费用负数,贷其他应付款负数,然后在写这个月收到的费用发票,借管理费用5000,贷其他应付款5000嘛,每月都是这样操作嘛,那季度收入3万是不是也要在重新做到暂估里面暂时不交税
比如一个季度红冲暂估费用2万,还有13万,季度在做一次累计暂估嘛
对,没错,就是这么做的
具体具体分录怎么写呢
就是上面这么做负数就行的