您好,没有问题,这个是可以的。
请问老师去年购买的车今年可以一次性折旧入费用吗?
老师,去年买的车可以今年做折旧抵扣费用嘛
单位去年12月份买的汽车这个月发票抵扣,折旧可以从今年一月份开始计提吗
去年买的车发票,,今年可以做抵扣和折旧嘛
老师,去年开的车辆通行费,可以做到今年的费用嘛
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
那后面公司注销,车辆没折旧完怎么操作
没有折旧完的车子,相当于卖了处理
那咋做分录
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
怎么结转呢
公司工作室,6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录
这个就把固定资产清理的余额转到营业外收入或者营业外支出里
6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录
暂估 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 7月收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 费用 借管理费用 贷库存现金
做的暂估是,借管理费用—其他150000 贷其他应付款—其他150000
我的意思7月的费用怎么冲减6月的暂估
7月收入1.5,费用5千,那还有1万,一个季度一起在做到暂估里面嘛
借管理费用—其他-150000 贷其他应付款—其他-150000 冲销的时候这么做就行
摘要写红冲暂估嘛,借管理费用负数,贷其他应付款负数,然后在写这个月收到的费用发票,借管理费用5000,贷其他应付款5000嘛,每月都是这样操作嘛,那季度收入3万是不是也要在重新做到暂估里面暂时不交税
比如一个季度红冲暂估费用2万,还有13万,季度在做一次累计暂估嘛
对,没错,就是这么做的
具体具体分录怎么写呢
就是上面这么做负数就行的