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老师,去年买的车可以今年做折旧抵扣费用嘛

2023-08-23 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-23 11:39

您好,没有问题,这个是可以的。

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快账用户9210 追问 2023-08-23 11:45

那后面公司注销,车辆没折旧完怎么操作

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齐红老师 解答 2023-08-23 11:46

没有折旧完的车子,相当于卖了处理

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快账用户9210 追问 2023-08-23 12:05

那咋做分录

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齐红老师 解答 2023-08-23 12:06

借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支

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快账用户9210 追问 2023-08-23 12:16

怎么结转呢

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快账用户9210 追问 2023-08-23 12:18

公司工作室,6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-23 12:18

这个就把固定资产清理的余额转到营业外收入或者营业外支出里

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快账用户9210 追问 2023-08-23 16:40

6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-23 16:42

暂估  借主营业务成本 贷应付账款-暂估 7月收入  借银行存款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 费用  借管理费用  贷库存现金

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快账用户9210 追问 2023-08-23 17:24

做的暂估是,借管理费用—其他150000 贷其他应付款—其他150000

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快账用户9210 追问 2023-08-23 17:25

我的意思7月的费用怎么冲减6月的暂估

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快账用户9210 追问 2023-08-23 17:26

7月收入1.5,费用5千,那还有1万,一个季度一起在做到暂估里面嘛

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齐红老师 解答 2023-08-23 17:38

借管理费用—其他-150000 贷其他应付款—其他-150000 冲销的时候这么做就行

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快账用户9210 追问 2023-08-23 18:45

摘要写红冲暂估嘛,借管理费用负数,贷其他应付款负数,然后在写这个月收到的费用发票,借管理费用5000,贷其他应付款5000嘛,每月都是这样操作嘛,那季度收入3万是不是也要在重新做到暂估里面暂时不交税

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快账用户9210 追问 2023-08-23 18:46

比如一个季度红冲暂估费用2万,还有13万,季度在做一次累计暂估嘛

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齐红老师 解答 2023-08-23 19:00

对,没错,就是这么做的

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快账用户9210 追问 2023-08-23 20:03

具体具体分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-08-23 20:07

就是上面这么做负数就行的

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2023-08-23
去年买的车发票, 今年可以做抵扣和费用
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你好,折旧账上是按月计提折旧的。
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灏,汇算清缴的时候调整就可以的,调增你账上计提的折旧。
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同学,你好 不建议跨年入账哦
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