您好,没有问题,这个是可以的。
请问老师去年购买的车今年可以一次性折旧入费用吗?
老师,去年买的车可以今年做折旧抵扣费用嘛
单位去年12月份买的汽车这个月发票抵扣,折旧可以从今年一月份开始计提吗
去年买的车发票,,今年可以做抵扣和折旧嘛
老师,去年开的车辆通行费,可以做到今年的费用嘛
老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
那后面公司注销,车辆没折旧完怎么操作
没有折旧完的车子,相当于卖了处理
那咋做分录
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
怎么结转呢
公司工作室,6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录
这个就把固定资产清理的余额转到营业外收入或者营业外支出里
6月底暂估费用15万,7月收入1.5万,费用发票5千,怎么做分录
暂估 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 7月收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 费用 借管理费用 贷库存现金
做的暂估是,借管理费用—其他150000 贷其他应付款—其他150000
我的意思7月的费用怎么冲减6月的暂估
7月收入1.5,费用5千,那还有1万,一个季度一起在做到暂估里面嘛
借管理费用—其他-150000 贷其他应付款—其他-150000 冲销的时候这么做就行
摘要写红冲暂估嘛,借管理费用负数,贷其他应付款负数,然后在写这个月收到的费用发票,借管理费用5000,贷其他应付款5000嘛,每月都是这样操作嘛,那季度收入3万是不是也要在重新做到暂估里面暂时不交税
比如一个季度红冲暂估费用2万,还有13万,季度在做一次累计暂估嘛
对,没错,就是这么做的
具体具体分录怎么写呢
就是上面这么做负数就行的