您好,这个是属于 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 然后 借 银行存款 5 贷 固定资产清理 差额走资产处置损益

老师,我公司是公路货物运输一般纳税人,今年四月购入一辆货车经营用,拿到机动车销售统一发票,进项税13%,价款入固定资产。7月份作为二手车销售给其他公司,发票为开票系统自信开具,税也是13%。请问,应该做固定资产清理,还是做其他业务收入。
您好老师,我公司是一般纳税人物流运输公司业务也只是收取挂靠管理费,以前会计根据机动车发票全部计入固定资产每月计提折旧(实际上这些车辆都是个人的),现在造成公司进项留抵税额几百万,可公司账上固定资产金额很大运输收入几乎没有,像这种情况该如何调整账务如何处理
我公司是运输公司,出售给另一家公司一辆2022.2月购入的运输车,2023.8月收到二手车交易发票及车款5万,固定资产还没有提完折旧,该如何记账?报税?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
实缴资金是贷款的可以吗?隔天还款给贷款公司算抽逃吗?
报税时怎么申报?
就这个资产处置损益,作为收入
什么意思?5万块钱卖出的话 肯定是赔钱卖的 怎么作为收入?
就是你的卖价,这个要申报所得税啊,不管你赔了没有,你总要按照全额开票吧?
按照全额开票?二手车买卖是由专门的二手车交易市场开的发票呀 发票上就是5万
嗯对,就是发票的这个转让金额,这个需要作为增值税的基础
报税的时候需要填哪些表呢?填到哪里?
你说所得税这个申报填在哪里是吧?
对 只涉及所得税的申报是吧?
嗯对,涉及所得税,就是你填在那个一般企业处置资产那个表就行