应该是 借银行99.4 借费用0.6 贷主营业务收入%2B销项100 这样

[实训资料]安淮公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2020年12月1日安淮公司“应收账款”账户借方余额为500万元坏账准备”账户贷万余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析、确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月,安淮公司发生如下经济业务:(1)12月5日、向乙企业销商品一批按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)由于成批销售公司给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一位客户破产根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。←(3)12月11日,收到乙企业的销货款500万元,存人银行(4)12月21日,收到2014年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)12月30日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元增值税税额为13万元,货款尚未收到。安淮公司为了尽早收回货款,在合同中规定的现金折扣条件为“2/10,1/20N/30”(假定计算现金折扣不考虑增值税)。(6)12月31日,计提本月坏账准备。·[实训要求]根据上述每笔业务编写会计分录。
.方达会计师事务所接受委托,对A股份有限公司2016年度会计报表进行审计。注册会计师A和B于2017年3月18日完成了外勤审计工作,按审计业务约定书的要求,应于2017年3月25日提交审计报告。公司审计前会计报表反映的资产总额为25000万元,该年度的利润总额为780万元。现假定存在以下几种情况:(1)2016年3月28日,A公司取得B公司30%的股权,支付价款900万元,取得投资时被投资单位资产账面价值3600万元(被投资单位各项可辨认资产、负债与其账面价值相同)。A公司取得股权后,派人参与B公司的生产经营决策,其取得投资时的会计处理为:借记长期股权投资(投资成本)900万元,贷记银行存款900万元。(2)A公司于12月31日与C公司签订合同,将账面价值为500万元的土地使用权以800万元的价格转让给C公司,于同日向C公司开具发票并收到土地转让款800万元;2017年1月5日办妥产权过户手续。A公司于2016年12月31日确认其他业务收入800万元,其他业务成本500万元(假定不考虑相关税费)。(3)A公司2016年6月购置一台价值50万元的设备,已入账,当月由管理部门启用,但
11:33微信现在你收到了一条微信消息11:05问答详情23:45:59后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,去年12月份有一笔银行利息100元没有入账,已经结账了也,现在怎么做会计分录呀?娜娜呢52023-02-0610:50发布76次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;借银行存款贷其他收入2023-02-0610:51为啥不能计入利息费用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11发布23次浏览|老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;实际中一般是计入其他收入或者是筹资费用去的;如果你不计入其他收入科目;你可以走借银行存款,借筹资费用,利息收入负数2023-02-0611:12这笔利息是去年的,今年入账,会计分录还是你说的以上两个会计分录做账是不?
老师,客户刷pos机100元,实际到账99.4元,扣了0.6元手续费(在备注那里提现的0.6),这样借银行100,贷收入99.4,费用0.6。对不对
老师您好,我想咨询个问题:现在河北地区在搞一个叫政府补贴的活动,我们公司也参加了(我们参加的是家具的售卖项目,我们公司是小规模纳税人)。 我们上月份卖了两张床卖价是3980元*2=7960元,我们的账户上收款6766元(6732.16+33.84手续费),给客户补贴了1194元。老师6766元我已经给客户开发票了,(分录我是这样写的 进入商品分录借:库存商品床*2 :6368元,贷:其他应付款6368元。销售商品时分录 借:银行存款6732.16,借:财务费用-手续费33.84,借其他应收款(公司先垫付的)1194元贷:主营业务收入7881.19,贷:应交税费-应交增值税78.81。结转成本 借:主营业务成本6368,贷:库存商品6368。未达起征点减免税额 借:应交税费-应交增值税78.81,贷:营业外收入-政府补贴78.81。)1194元我们这里的商务局已经给我们公司补贴打款了,我们也给商务局开了发票了。分录是这样写的借银行存款1194元,贷其他应收款1194元。老师我这样写对吗
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
对,打错了,我想问下,这个费用需要银行开0.6元发票吗
这个需要有发票才可以的
直接用这个银行回单做财务费用0.6不行吗
不能税前扣除 要有发票才可以