借:其他应收款-医保 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
老师好,我们是汽车4s店的,我们收到两张保险公司开给我们的商业险发票,一张不含税12146.64元,税是653.79元,另外一张是11026.78元,税是661.6元,之前有预付给保险公司的2250元。这两张发票本来是要开给客户的,但是开给了我们公司。我想冲掉这两个客户的挂账,我的分录应该怎么做呢
老师好:上个月开了一张发票给保险公司,我做的会计分录是:借:应收账款,贷:其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化,保险公司没有把这笔钱付给我们公司,而是直接付给个人了!我怎么冲这笔账了?发票我是开出了的!
老师好,我们公司是新成立的牙科诊所,我刚来这个公司一个月,账套刚建起来,现在比较困扰的是,买入的种植体,牙胶尖,耗材,药品等怎么入账,前期比如医院装修费,窗帘等费用计入哪个科目里面,还有医生工资高有没有合理避税的办法,收入用不用分开种植体,修复,洁牙等项目
我们公司是个牙科诊所 开通了医保业务 给顾客开了一张发票,划的医保,这个收入怎么做账呢?具体的分录是什么?
老师好,我们牙科诊所的医生或专家有的工资高个税问题怎么筹划?能不能让他们成立个体户然后给我们开服务费发票的形式发工资?如果可以这样是按劳务收入缴个税吗?这样能节税吗
然后等医保到账了 再把其他应收款冲掉吗
是的,就是那样处理的