借:其他应收款-医保 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

老师好,我们是汽车4s店的,我们收到两张保险公司开给我们的商业险发票,一张不含税12146.64元,税是653.79元,另外一张是11026.78元,税是661.6元,之前有预付给保险公司的2250元。这两张发票本来是要开给客户的,但是开给了我们公司。我想冲掉这两个客户的挂账,我的分录应该怎么做呢
老师好:上个月开了一张发票给保险公司,我做的会计分录是:借:应收账款,贷:其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化,保险公司没有把这笔钱付给我们公司,而是直接付给个人了!我怎么冲这笔账了?发票我是开出了的!
老师好,我们公司是新成立的牙科诊所,我刚来这个公司一个月,账套刚建起来,现在比较困扰的是,买入的种植体,牙胶尖,耗材,药品等怎么入账,前期比如医院装修费,窗帘等费用计入哪个科目里面,还有医生工资高有没有合理避税的办法,收入用不用分开种植体,修复,洁牙等项目
我们公司是个牙科诊所 开通了医保业务 给顾客开了一张发票,划的医保,这个收入怎么做账呢?具体的分录是什么?
老师好,我们牙科诊所的医生或专家有的工资高个税问题怎么筹划?能不能让他们成立个体户然后给我们开服务费发票的形式发工资?如果可以这样是按劳务收入缴个税吗?这样能节税吗
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
然后等医保到账了 再把其他应收款冲掉吗
是的,就是那样处理的