你好,你们只是代理服务给别人,比如你给a公司代理进口双抬头,既有你们的,还有a公司的,这个a公司来抵扣。

之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
好的这一点明白,但是为什么,这个税票的账务处理方法有几种类型差异,1.这个海关税票客户不要,我们就做成本然后冲销了客户的往来款,有很多这样的,这样对吗
那不对,你做成本的话,你得有对应的销售产品的收入,即使客户不要你,单位也做不了成本。
我说错了,不是入成本了,像双抬头不认证不开票的情况下,我们是直接把客户的往来给冲销了,收客户的款和付给国外的款冲抵了,中间有个汇差,这样对吗
对的,是的,这样可以的。
还有一种是认证同时开给客户,我们确认成本和收入,这样也对是吗
我有一点很迷惑的地方是,海关税票上公司名是a+b,开票是开给了a+c,这样对吗,是什么意思啊,原理不是很懂,关于进口这块
可以的,但是你得有销售产品的范围。
开票是开什么发票?谁开的发票?
海关税票上是代理公司和另一家公司,销售发票是代理公司开给另一家贸易公司的,这家贸易公司不是海关税票上的公司。开的销售货物的发票。跟海关税票的数量金额一致。
那不对 这种不行的
认证了海关税票,然后正确的方法是什么呢?怎么开销售发票
你好,你看一下它上面开的内容是什么,上面不都有产品的名字和这里开一模一样的。
内容没有问题的老师,销售发票和进项票的品类,数量都是一样的,甚至有些都是平开出去的
评价开的不合理 你最起码得有利润,你代理服务不是还有一部分收入啊,这一部分收入不就是开到产品里面去,比如你收的代理服务是100,这个产品是200,那你开300再给对方。
是,平开的都是来给我们内部公司了,实际给客户的是有差的。我的意思是这个销售发票的购货方必须跟海关税票一致吗
对的,是的,是这么做的
这个海关税票本质上是我们代理公司认证是吗
开销售发票必须是我们代理公司开给海关税票上的另一个公司对吗
不是 实际购入产品的企业认证你们只是赚取代理费
彻底迷糊了,老师,我没机会问了,麻烦你把整个原理讲一下吧谢谢
AB2个企业在增值税进口交款书上都有,A公司是代理企业,B公司是实际购入的企业,这个不用开销售产品的,B公司拿着这个进口交款书就可以正常做账。 a公司给b开代理服务 如果a公司想要认证抵扣这个增值税进口缴款书,他要给毕业公司开销售产品的,它相当于是买来销售出去。
不奇特的做法,开给其他的企业不合理 除非是B公司开给其他的企业。