增值税等于14万*5%, 附加税等于14万*5%*7%减半, 房产税14万*6%, 个税14万*80%*20%, 有些地方它是按照定额的0.5%-2%, 印花税14万*千分之一减半

甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月初将两年前购置的原值为2000万元的办公楼出租给乙公司。合同约定:含税月租金21.8万元,1~2月免收租金;一次性预收两年租金479.6万元。其他相关资料:计算房产余值的扣除比例为30%,租赁合同印花税税率为1%,合同上未单独列明增值税。要求:请依次简要回答下列问题1.简述甲公司、乙公司分别需要缴纳的税款有哪些?2.甲公司增值税销项税额、2022年房产税分别是多少万元?3.甲公司、乙公司共应缴纳的印花税是多少元?
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月初将两年前购置的原值为2000万元的办公楼出租给乙公司。合同约定:含税月租金21.8万元,1~2月免收租金;一次性预收两年租金479.6万元。其他相关资料:计算房产余值的扣除比例为30%,租赁合同印花税税率为1%,合同上未单独列明增值税。要求:请依次简要回答下列问题1.简述甲公司、乙公司分别需要缴纳的税款有哪些?2.甲公司增值税销项税额、2022年房产税分别是多少万元?3.甲公司、乙公司共应缴纳的印花税是多少元?
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月初将两年前购置的原值为2000万元的办公楼出租给乙公司。合同约定:含税月租金21.8万元,1~2月免收租金;一次性预收两年租金479.6万元。其他相关资料:计算房产余值的扣除比例为30%,租赁合同印花税税率为1%,合同上未单独列明增值税。要求:请依次简要回答下列问题1.简述甲公司、乙公司分别需要缴纳的税款有哪些?2.甲公司增值税销项税额、2022年房产税分别是多少万元?3.甲公司、乙公司共应缴纳的印花税是多少元?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师,现在公司统计下月报税需要多少钱,这个是新公司,5月才税务报道,5月8号收到2张当天开的发票,1张是管理费专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的普票税额是627.55元已支付金额,5月个税是133.89元,【还有个空调合同正在走打款申请,空调合同里的专票税是1443元,专票税180元,这2税额还没给人家打款,不过税费总额是1443+180=1623元这个数】,然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,已支付40%的专票税为2,608.164元。我想问下这次我应该跟总公司说报多少税,需要她们给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱
党组织工作经费可以发慰问金给个人么
朴老师,也是没有出库单入库单的,就只有送货单。
客户A委托我司代理进口,将货物仓储在保税区,我司和外商签订合同并付汇。然后有些货物发生转口,收款是客户A自己收,出口报关单上都是保税物流公司名称。我司如何报税及账务处理
老师 请问一下企业汇算清缴上面的工资薪金那个表里面的工资,账载金额、实际金额,跟每个季报的所得税里面的职工薪酬的那个数据有联系吗?
实缴投资款的印花税借:管理费—印花税 贷;应交税金—印花税 对吗
老师您好,公司员工把车租赁给公司800元/月 到税务局代开了9600元一年的发票。现在的情况是公司月支付的租赁费,个税申报可以按月800元给员工申报吗?
老师,你好,新公司法的注册资本实缴时间可以办理延缓吗
老师好,请问下我单位同事家小孩4月份已博土毕业。专项扣除5月将不再享受,那么这个教育经止时间应该是代扣代缴个税义务人填?还是这小孩的父母填?但是小孩父母不想填终止时间想一直享受扺扣,(我知道最长不能超四年)这种情况怎么办?
老师您好,一个老板有两个公司,老公司一般纳税人,生产医疗器械的,又开了个新公司小规模,老公司的研发工程师研发的产品运动器材放在新公司销售并开票,可是新公司没有员工没有生产,就让老公司卖材料给新公司,然后新公司卖产品可以吗?谢谢老师
卖研发失败用的料,收入6000元,分录怎么写
是不是还有土地使用税
个人不需要缴纳的。
老师 商用写字楼和民用房子的税率差很大吗
对的,是的,民房的增值税1.5%,附加税6%,房产税2%,个人所得税10%。