你好,学员,具体哪里不清楚
1.甲公司2020年年初有一厂房原值为1000万元,两个仓库原值均为300万元,其中1个仓库对外出租,2020年12月28日收回,月租金1万元,2020年取得租金收入12万元当地人民政府规定的计算房产余值扣除比例为30%要求:计算甲公司2020年度应纳房产税税额。2.公司2020年年初有一厂房原值为1000万元,两个仓库原值均为300万元,2020年8月以500万元出售其中1个仓库,当地人民政府规定的计算房产余值除比例为30%要求:计算乙公司2020年度应纳房产税税额。
1.甲公司2020年年初有一厂房原值为1000万元,两个仓库原值均为300万元,其中1个仓库对外出租,2020年12月28日收回,月租金1万元,2020年取得租金收入12万元当地人民政府规定的计算房产余值扣除比例为30%要求:计算甲公司2020年度应纳房产税税额。2.乙公司2020年年初有一厂房原值为1000万元,两个仓库原值均为300万元,2020年8月以500万元出售其中1个仓库,当地人民政府规定的计算房产余值除比例为30%要求:计算乙公司2020年度应纳房产税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月初将两年前购置的原值为2000万元的办公楼出租给乙公司。合同约定:含税月租金21.8万元,1~2月免收租金;一次性预收两年租金479.6万元。其他相关资料:计算房产余值的扣除比例为30%,租赁合同印花税税率为1%,合同上未单独列明增值税。要求:请依次简要回答下列问题1.简述甲公司、乙公司分别需要缴纳的税款有哪些?2.甲公司增值税销项税额、2022年房产税分别是多少万元?3.甲公司、乙公司共应缴纳的印花税是多少元?
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月初将两年前购置的原值为2000万元的办公楼出租给乙公司。合同约定:含税月租金21.8万元,1~2月免收租金;一次性预收两年租金479.6万元。其他相关资料:计算房产余值的扣除比例为30%,租赁合同印花税税率为1%,合同上未单独列明增值税。要求:请依次简要回答下列问题1.简述甲公司、乙公司分别需要缴纳的税款有哪些?2.甲公司增值税销项税额、2022年房产税分别是多少万元?3.甲公司、乙公司共应缴纳的印花税是多少元?
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月初将两年前购置的原值为2000万元的办公楼出租给乙公司。合同约定:含税月租金21.8万元,1~2月免收租金;一次性预收两年租金479.6万元。其他相关资料:计算房产余值的扣除比例为30%,租赁合同印花税税率为1%,合同上未单独列明增值税。要求:请依次简要回答下列问题1.简述甲公司、乙公司分别需要缴纳的税款有哪些?2.甲公司增值税销项税额、2022年房产税分别是多少万元?3.甲公司、乙公司共应缴纳的印花税是多少元?
建行的回单可以打成A5纸吗
老师您好,请问一般纳税人开发票,之前开晾衣架赋码为日用杂品。现在开桌椅,请问赋码日用杂品还是家具? (公司名称为 日用品有限公司,经营范围包括生产销售日用品,家具一系列的。)
老师,印花税什么时候计提呢?有收入了就计提吗?
是的,前面已经申报税了,要怎么做
24年折旧太多亏本太多,现在不想亏本这么多怕有风险,我可以24年折旧少计提半年,25年再补计提吗
老师,您好~想咨询下,企业购买的投资类艺术品,一般计入什么会计科目,分录怎么写?
老师,我们是商贸公司,去年有两张库存商品的采购发票没有收到,当时做的暂估,销售发票已对外开具了,这月才收到对方的采购发票,请问我红冲暂估后,入库。出库成本计入以前年度损益调整吗?
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师我们上个月新增加了美团外卖,美团机器接单后我们收银员就马上从收银系统出库,是分开进行的,美团上的价格贵点,而且美团的斤数和收银系统的斤数不一样,收银系统实际收款922,但是美团支付只有733.81元,这个怎么做账呀
收回后连续生产应税消费品,委托方和受托方会计分录分别是?
请问超出营业执照范围需要开票,是代开发票还是?