您好,这个差额的话2万,可以先作为预售涨了

我们销售出口一辆车,收款200000,开票180000,剩下的两万用于运费以及其他费用,这个差额两万怎么账务处理
老师 你好: 运输公司:十台车交保险 实际流程:我们将保费19w交给保险公司业务员。业务员给我公司提供了20w保费发票。差额1万为保险返点钱。这个账我这么做的: 1.银行支付: 借:其他应收款-业务员19w 贷:银行19w 2.收到发票 借:管理费用-车保险 20w 贷:其他应收款-业务员19w 我想问 这个差额1万我如何处理?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,发票要分6次开回来,这么操作对吗?
公司付房主的租金没到期可以提前支付给房主吗
现在还没有申请高新技术企业,一直在研发产品,记账怎么记账?
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
企业25年11月开业,期间费用入待摊费用,现在26年4月有收入,费用应该是如何录入
你好,老师,请问一下,报关是客户报的,然后我们公司怎么退税
可以先作为预收账款
后期也不会开票了,因为这个钱我们花了,用在了运费,购置税这些
这个两万怎么平账
那以后只能作为收入了这个
运费和车辆购置税自己保险是代付的吧,收入确认18万吧?两万计入其他应付款
嗯对,是这个意思的