借管理费用等劳务费 贷其他应付款股东
老师,那劳务费发票是由那三个人去代开的是吗?那乙方的账上是否也要有这个劳务费发票入账才行?然后支付给股东和另一个公司的代付工资跟这个缴纳个税是分开的对吧,就是缴纳个税需要做一笔凭证,后面需要附劳务费发票,然后支付给股东和另一个公司的工资就另外做一笔凭证?
老师好,请问劳务派遣公司有一笔三十多万外包项目预支款项要支付,是对方公司打来以后我们公司又打给工人,这个要怎么做账呢?
老师请问一月份付款给对方写的往来款,因为针对这个项目没有钱,其他项目这个公司我们还应该付他钱,现在要把这个往来款转为付给他的劳务费,怎么弄呢?需要啥东西呢?
老师请问,客户有笔款项一直没付给我们公司,现法院协调后,客户除了支付原来的往来后,还要支付我们延期的服务费。请问这笔延期的服务费我们需要开票给对方吗
老师,我们公司有一笔业务,员工的培训费,但必须已公司名义付给对方,但此部分费用公司不承担,员工把钱打给公司账户,由公司付出去,对方会开票给公司,这个业务我做其他应付款往来账走掉,这笔业务合理吗?有风险吗?需要哪些凭证协议作保障
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂