您好, 是负数,如果是正数,是指外面还有钱没有收到

老师,你看下下图应收账款期末数据是不是不正确?应该是期初余额+本期累计借方发生额-本期累计贷方发生额=期末余额是吧,可加起来不是期末那个数据,你算下呢
老师我用的金蝶,根据余额表录期初数据,余额表试算平衡,资产负债表中的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款都不对,其他数据都正确,利润表也一致,请问是什么原因呢
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
如果预收账款用应收贷方入账 期初没有余额的情况下数据应该是负数吧 如果是正数是什么问题呢
老师,9月资产负债表应收账款是负数,重分类后,期初数据也变了呢,跟6月申报的财报期初数据不一致咋办?六月没有重分类,如果不重分类,比如应收账款金额-100,预收账款是0,可以直接改为应收账款余额是0,预收账款余额是100这样子吗?
25年给房东转的房租,房东没有开票,汇算清缴放在哪行调整,还有文件费收据没有发票在哪行调增,跨年度费用在哪行调增?
水利建设基金是什么,根据什么征税?
老师 如果税务部门需要企业写自查报告,有什么思路和注意的点吗?
酒店收入的印花税该如何申报?
老师,高级会计师是如何获得呢,难吗
请教老师:怎么区分低值易耗品和机物料消耗呢?
在国外网址付款,不能开具发票,可以按实际支付凭证入账吗
公司26年工资能算25年成本吗?26年企业所得税汇算清缴能税前扣除26年工资吗
问下账上欠A股东495元,欠B股东182元,现在去减资了从500万减到300万,A股东实缴了30万,现在还要实缴72万,B股东没有实缴,账上只有166万这个怎么操作
一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。企业没有收到钱,目前只有合同,请问账务怎么处理
可是我看科目余额里没有应收借方余额了呢 还应该看看哪里的数据吗
没有可以不用填的
但是当期有这笔收款
当期的你做分录就可以了,期初不用录