您好,要交增值税的,发票开的是100万,收入就是100
3.位于市区的甲金融机构为增值税一般纳税人,本年第三季度业务收支情况如下: (1)取得贷款利息收入 2 000 万元,另外取得加息、罚息收入 120 万元。 (2)开展股票买卖业务,买入价为 950 万元,卖出价为 1 100 万元。 (3)取得结算手续费收入 190 万元、结算罚款收入 10 万元。 (4)将2亿元人民币投资于某商业企业,每年收取固定利润1 500 万元。 (5)为电信部门代收电话费,当季度收入为 580 万元,支付给委托方价款 520万元。 (6)受某公司委托发放贷款,金额为 3 000 万元,贷款期限为 3 个月,年利率为5%,已经收到贷款企业的利息并转交给委托方,银行按贷款利息收入的 10%收取手续费。 (7)购进办公用品一批,取得增值税专用发票,价税合计金额为 22.6 万元。 (8)购进办公楼一幢,取得增值税专用发票,价税合计金额为 1 090 万元。 上述收入均为含税收入,上述增值税专用发票当月均已通过认证。 要求:计算甲金融机构本季度应纳增值税。
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
1)2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已验收入库,其余价款收到。(3)15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为。万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。20日,收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/#本每件20元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款(5)25日,出售原材料一批,收入100万元,成本68万元,价税款存入银行。要求:(1)逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(2)计算用公司6月份营业收入总额
(2)5日,甲公司委托丁公司销售B商品100件,每件成本为0.8万元,商品已经发出,合同约定,丁公司应按每件1万.元对外销售。甲公司按商品售价的10%向丁公司支付手续费,手续费增值税税率6%。25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票(增值税税率为6%),并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。2.根据资料(2),下列各项中,甲公司委托丁公司代销商品会计处理正确的是()。A.向丁公司发出商品时:借:应收账款113贷:主营业务收入100应交税费一应交增值税(销项税额)13B.向J公司发出商品时:借:发出商品80贷:库存商品80C.收到丁公司代销清单确认手续费时:借:销售费用5应交税费一应交增值税(进项税额)0.65贷:应收账款5.65D.收到丁公司代销清单确认销售收入时:借:应收账款56.5贷:主营业务收入50应交税费一应交增值税(销项税额)6.5
购物卡充值卡,如何做账,现在上面写了预付卡
#提问#老师请问下,计提工资与实际发放的工资不符,是审计时发现上半年计提工资比实际发放的多,怎么处理合适
公司买新车,车辆购置税怎么申报?
老师,就是我们是受托方小规模公司,和委托方签了合同,我们负责做一些演出 售卖服务。这个收入是从美团 抖音等平台下单直接进委托方账户,然后一个月委托方给我们受托方打一比款。这个打款可以让委托方不打进公户里面吗?如果打进公户我是不是就必须做收入了,请明白的老师回复,不要误导我谢谢
老师,前年公司购买的预付卡发给员工,商家开的预付卡普票,我入账了,但是没有计入福利费,现在能否把这个给冲掉不计入福利费,直接并入员工工资进行更正申报
老师这个过路费可以作为发票使用吗?
老师20500的计算没看懂?
老师您好,我们2016年以前购进的公交车,现在报废,车上卖的电池等配件应该开多少税率
老师,我请问下,2019年我们借用他人资质做了个4451200元万元建筑工程,我们需要承担多少增值税,附加税,印花税,所得税呢?
老师,一个商贸公司是不是可以投资一个餐饮管理有限公司啊?
农民专业合作社销售非本社成员的农业产品不属于免征范围。