你好,不用的,你在这个月补做就行可以了 借预收账款或者是应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项

老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
老师,税局检查补做去年的收入,税费已到大厅缴纳,大厅人员已更改去年的增值税申报表、企业所得税年报,这就不需要更正财务报表?
老师,税局检查补做去年的收入,税费已到大厅缴纳,大厅人员已更改去年的增值税申报表、企业所得税年报,这就不需要更正财务报表?
老师,税局检查补做去年的收入,税费已到大厅缴纳,大厅人员已更改去年的增值税申报表、企业所得税年报,这就不需要更正财务报表?
老师,税局检查后补去年的收入,补税时大厅人员更正了增值税申报表和企业所得税年报,这个需不需要更正企业所得税季报和财务报表季报和年报?
水利基金的计税依据是什么
老师,请问有家公司要注销了,应付账款的没开发票给我们,怎么销这个数据?还有第二个问题实收资本没缴完,还需要缴吗?
刘艳红老师,接上个问题,如果认证多少转多少金额。那剩下的收到的没勾选认证的进项发票咋办呢
老师,东莞的社保,法人如果一开始就按有个账买的,那其他后面新增员工的社保也是有个账的吗
新公司申报个税时在哪设置密码,已经授权成功,登录时要密码,请问老师在哪设置密码呀
@朴老师,我想问下我们2季度签订了专利转让合同(免征增值税的)和树木修剪合同(6%生活服务),请问这两个需要缴纳印花是么?属于印花税的什么类目?对应的税率是多少?
所得税申报里职工薪酬 已计入成本费用的职工薪酬包含单位部分的社保吗,是看应付职工薪酬贷方金额吗
1月做了销项3028.55元,进项税是3596.23元,然后4月更改1月报表做了进项转出3521.34元,那怎么做分录
前年开了一张170000万的数电普通发票,不知明细。今年找到了明细发现多开了,红虫重开会有风险吗
放置在生产车间的消防灭火器入什么科目呢
老师,那这样就收入不一致没影响?
比如七月份少做了收入,他修改了七月份的增值税申报表,和去年的年报不是吗?这样一致的
就说是财务报表不用更正吗?
财务会报表的收入没改
对的,是的,不用修改的。
好的,谢谢老师!
老师,执行企业会计准则也不需要更正吗?
是的,不需要修改的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。