可以的,可以这么做的。

6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
老师你好!我想咨询一下!我6月份收到一张发票当月已认证抵扣!7月发现单价开的不对!8月份与对方沟通重开!我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗?分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票!与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票
老师好,我在5月份原材料入账时入的原材料错误,少入了,进项税正确,7月发现错误在做补原材料的科目可以吗?原来入账时是 借:原材料10265.48 应交税费应交进项税13345.13 贷:应付账款23610.61 我又做的凭证是把少入的原材料再补上可以吗? 实际材料是102654.86元差了一个小数点,我用102654.86–已入账的10265.48=92389.39 补凭证是 借:原材料92389.39 贷:应付账款92389.39 因为进项税当时入账的时候是正确的, 请老师指导一下
20X1年7月,公司发生经济业务如下:1、7月1日,用银行存款购买A原材料10000元,材料已验收入库;2、7月1日,赊销一批商品,价款为25000元,计入主营业务收入;3、7月2日,收到甲公司的应收账款10000元,已存入银行;4、7月2日,向乙工厂购买B材料7500元,款项未付;5、7月10日,向银行借入短期借款50000元,用来偿还前欠货款;6、7月12日,生产产品领用A原材料18000元;7、7月18日,收到投资者投资30000元,存入银行;8、7月20日,销售一批商品给丙公司,销售收入为27000元,并收到丙公司交来的一张3个月期的商业承兑汇票,面值27000元;9、7月21日,向银行借入期限3年的借款,用于购入一台生产设备100000元,设备已验收待投入生产;10、7月25日,以资本公积25000元转增资本。根据该公司7月份的经济业务,在不考虑税费的情况下,编制会计分录(80分)和科目汇总表(20分)。
小规模出口免税货物有哪些
收到对方公司退回的预付款,收到的预付账款在现金流量表里面填哪一栏?
老师您好。为什么对方在想给我们公司开发票的时候搜索不到这个名字。
老师,您好,请问下高低点法在实际工作中用得上吗
本月公司生产A.B两种产品,消耗875公斤黄油,生产A 产品6000公斤,B产品1000公斤,A产品含黄油37%,B产品含黄油25%,A产品净重240g ,B产品净重64g,那么本月 A.B产品各消耗多少黄油,怎么求
是那个农民合作社,他的那个账务处理特点是什么呀?都需要注意一些什么?它分红吗?
老师。个体户需要缴纳哪些税种???
你好,请问公司法人(总经理)自己的票,让公司其他人员经办报销,拿来3万的餐费无明细小票,2万住宿,发票开具方是个酒店,从这张发票上看,该业务发生地离公司经营业务发生地很远且毫无关系,他们俩只说是招待餐费宿费,拒不说明具体用于干嘛,我质疑,他们就说业务机密,而且款项已有法人现金结算过了,我极其怀疑这张发票为法人自己个人的支出,但出于企业管理,我既没有确实证据,也无法拒签字,想问老师,他们报销写的招待餐费,宿费,这笔票我在账务上应该如何处理
老师,我查了之前的账,账上其他应收款贷方这43600元是:有20000元的往来款:借银行存款20000/贷往来款其他应收款20000,都有发票,还有23600元的转存:借银行存款23600/贷转存其他应收款23600,这个还款只有300000元:借银行存款300000/贷还款其他应收款300000,没有多余的利息,可这个是贷方为何会有43600在上面
老师,税务局让我单位填写满意度调查,在哪里填写?
老师,就是这套模具的进项税金已经在6月份抵扣,然后我只把原材料—模具,和应付账款冲减,入到7月份,可以哈
的是的,可以的啊, 进项不要动了,可以不用动 你只红冲一部分,那部分错误的。
老师,您的意思是,进项税金不动还在6月份,只冲红6月份的原材料和应付款,然后把原材料和应付款入在7月份,是错误的,不可以这样操作是吗?
可以这么做的,就是这么做。