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请问老师,我们公司采购的一套模具用于高新项目研发,但是技术当时没提报,在6月份入到了生产中,分录如下: 借:原材料—模具 应交税金—应交增值税进项税金 贷:应付账款 现在7月份结账,我想把入在6月份的模具冲减,入到7月份,先做一个红字冲减原分录,因为进项税金已在7月份抵扣,所以只冲减原材料和应付账款,然后把原材料和应付账款入在7月研发费用中,可以吗?

2023-08-28 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-28 09:08

可以的,可以这么做的。

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快账用户6101 追问 2023-08-28 09:11

老师,就是这套模具的进项税金已经在6月份抵扣,然后我只把原材料—模具,和应付账款冲减,入到7月份,可以哈

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齐红老师 解答 2023-08-28 09:12

的是的,可以的啊, 进项不要动了,可以不用动 你只红冲一部分,那部分错误的。

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快账用户6101 追问 2023-08-28 09:19

老师,您的意思是,进项税金不动还在6月份,只冲红6月份的原材料和应付款,然后把原材料和应付款入在7月份,是错误的,不可以这样操作是吗?

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齐红老师 解答 2023-08-28 09:23

可以这么做的,就是这么做。

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可以的,可以这么做的。
2023-08-28
你好;    可以的; 可以这样来处理; 但是你要区分下   
2023-02-20
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
你好同学,稍后回复您
2022-11-02
你好同学,稍等一下
2022-11-05
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