你好,借银行存款贷应交税费,留抵退税。 借应交税费,留抵退税贷进项税额转出。 要做进项税额转出的分录。

请问老师,增值税留抵退税怎么做会计分录,退的税填写在附表二的进项税额转出吗?
企业之前留抵税少算了3000元,这次留抵退税把这三千退回来了,会计分录应该怎么做
退留抵税额的会计分录怎么写呢
最近有个政策 增值税留抵退税。退回来的留抵进项税 做账 时 要不要涉及到 【进项转出】这个科目 ? 例如 退回留抵进项6000元,分录怎么写 ?
留抵退税怎么做会计分录? 当期有留底税额需要做会计分录吗?
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
我做的留抵税是在借方有余额,转出的时候是借进项转出,贷留抵税,然后收到退税就是借银行存款贷进项转出嘛?
你好我上面写了完整的分录看一下
我留抵税的余额本来就在借方,要是跟你一样先借留抵退税的话,就做不平啊
你好 你好,借银行存款贷应交税费,留抵退税。 借应交税费,留抵退税贷进项税额转出。 这不是一借一贷平的吗
那就没有进项转出这笔了,就是直接借银行存款,贷留抵税了
我就是想问,要不要做进项转出这一笔分录
你没有这笔,把这笔补上就好了。
补上就不平了,本来借银行存款贷留抵就已经平了,补一笔借留抵,贷进项转出的话,留抵和进项转出两个都有余额,就不平了
那你就把你错误的红冲了,然后做我上面两个正确的分路,这样。
进项多了要留抵的时候 我做的,借销项税,留抵税,贷进项税,这个是对的嘛?
这个是另外一个业务了吗?咱现在一直回复的是留底退税的。
是留抵的,因为我之前做留抵税一直是这样的,所以才会留抵税在借方有余额,所以退税的时候才直接做的借银行,贷留抵,要是不能这样做的话,我前面的分录就全都要改,不然就不合适,所以想问下,那样做对不对
你好 所以退税的时候才直接做的借银行,贷留抵, 这个是贷方是留 抵退税这个科目 你要不是就更正一下 借留抵,贷留 抵退税, 再做上面我发你的正确分录