你好,借银行存款贷应交税费,留抵退税。 借应交税费,留抵退税贷进项税额转出。 要做进项税额转出的分录。

请问老师,增值税留抵退税怎么做会计分录,退的税填写在附表二的进项税额转出吗?
企业之前留抵税少算了3000元,这次留抵退税把这三千退回来了,会计分录应该怎么做
退留抵税额的会计分录怎么写呢
最近有个政策 增值税留抵退税。退回来的留抵进项税 做账 时 要不要涉及到 【进项转出】这个科目 ? 例如 退回留抵进项6000元,分录怎么写 ?
留抵退税怎么做会计分录? 当期有留底税额需要做会计分录吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
我做的留抵税是在借方有余额,转出的时候是借进项转出,贷留抵税,然后收到退税就是借银行存款贷进项转出嘛?
你好我上面写了完整的分录看一下
我留抵税的余额本来就在借方,要是跟你一样先借留抵退税的话,就做不平啊
你好 你好,借银行存款贷应交税费,留抵退税。 借应交税费,留抵退税贷进项税额转出。 这不是一借一贷平的吗
那就没有进项转出这笔了,就是直接借银行存款,贷留抵税了
我就是想问,要不要做进项转出这一笔分录
你没有这笔,把这笔补上就好了。
补上就不平了,本来借银行存款贷留抵就已经平了,补一笔借留抵,贷进项转出的话,留抵和进项转出两个都有余额,就不平了
那你就把你错误的红冲了,然后做我上面两个正确的分路,这样。
进项多了要留抵的时候 我做的,借销项税,留抵税,贷进项税,这个是对的嘛?
这个是另外一个业务了吗?咱现在一直回复的是留底退税的。
是留抵的,因为我之前做留抵税一直是这样的,所以才会留抵税在借方有余额,所以退税的时候才直接做的借银行,贷留抵,要是不能这样做的话,我前面的分录就全都要改,不然就不合适,所以想问下,那样做对不对
你好 所以退税的时候才直接做的借银行,贷留抵, 这个是贷方是留 抵退税这个科目 你要不是就更正一下 借留抵,贷留 抵退税, 再做上面我发你的正确分录