需要的 借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出6000
老师,这个月报税有留抵500。下个月如果进账税是5000销项是6000!我月末结转增值税的时候怎么写分录?上个留抵的500需要放一个留抵的科目吗?麻烦帮我写一下分录
最近有个政策 增值税留抵退税。退回来的留抵进项税 做账 时 要不要涉及到 【进项转出】这个科目 ? 例如 退回留抵进项6000元,分录怎么写 ?
增值税留抵退税说是先退候查账,如果有进项抵扣和税务存在争议的最后需要转出的这个不算虚抵把
老师:此题涉及的增量留抵退税的放在,为何这是汽车制造业,应该只能享受增量留 抵退税,他退进项时应该要受到进项构成比例还要再乘60%的比例,这个题目最后答案没有乘60%,而且他的分录为何不用通过应交税费-增值税留抵税额,直接到银行存款了也是可以?
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
前任会计 做账是【借:银存6000,贷:营业外收入6000】,她这是不是做错了 ? 我是接盘侠,我是不是要调账,调成 【借:银行存款6000;贷:应交税费-应交增值税-进项转出6000】这样 才对 呀 ?
你好,对的是的,之前在做错了,第二个分录是正确的。