你好,没有收到软件,你支付了吗?如果支付了的话,借其他应收款贷银行存款,发票到了,软件也到了,金额大的借无形资产贷其他应收款, 金额小的借管理费用,办公费 贷其他应收款。
购买账套一个以及财务软件升级费,怎么做账。分别是收到发票和付款时怎么做账?谢谢了
买的财务软件,普票以收到,对公转的款 ,怎么做账
购买财务软件怎么做账
未收到购买的财务软件怎么做账?收到财务软件票后怎么做账?谢谢老师
老师您好,我买了三年财务软件2155.2,收到了增值税专用发票怎么做账?谢谢
小规模纳税人建筑劳务公司 已预缴了1个点 可以开3个点的专票吗?
老师,非小微企业填所得税汇算,那个职工薪酬纳税调整表,账载金额是直接根据应付职工薪酬贷方本年累计数填,但是如果2024年有补计提2023年的工资,需要调出来不?
老师总分公司是做一套账吗 非独立核算的 总很公司的发票做一起
上一年度收入多做了这一年度,能不能直接红冲
老师22年未分配利润期末数,过账到23年期初数不一致,减少了,后面的余额都是按23年期初数累计,导致利润多了,现在怎么调减这个利润啊,
老师,二手车经销单位,去年的增值税交了70万,但净利润是亏损的,没有企业所得税,是不是能说明毛利大,净利小,费用太高了?
,@董孝斌老师,刚成立的建筑公司,没有收入只有老板投入的资金和筹办期垫付费用,两位股东要分家,估计下半年有一个合作项目到时候再继续合作。做为财务,应该如何做财务分家报告。老师,有这方面的模板吗,给我借鉴一下,谢谢老师。 分家的原则比例各占一半,也就是垫付各种费用,包括房租工资。老板的意思是欠款的股东把款补上。六月开始各人负责自己招进来的员工工资社保,食堂费用按照人头各自负担自己的部分。。 分完之后,需要做账务处理吗?
老师,开出的发票是不动产经营租赁服务,汇算清缴收入是填劳务收入吗?
郭老师民间非赢利组织23年多做了收入费用,24年发现了调整了,可是调整了又影响非限定行净资产,然后业务活动表也对不上怎么办
老师,我们公司是港资企业,法人是香港人,股东是集团旗下的一个公司,这种情况,填写企业所得税年报,什么是归属于外方股东权益?
谢谢您老师,我支付钱了,财务软件也到货了,借方其他应收款,贷方,银行存款,过了几天发票也到了,这时候需要冲一下吗?还是直接做账,借方管理费用办公费,贷方,其他应收款
直接做管理费用办公费就可以的,发票到了你再调整。
发票已经收到了,再做一个凭证,借方管理费用办公费,贷方,其他应收款就可以了吗?不需要冲一下用负数吗?
是的是的,可以这么做。