你好,这个直接计入管理费用-办公费

老师您好,我用的金蝶软件,今年已经记到4月份了,发现上一年账错了,我想返回上一年,怎么操作?谢谢老师
老师,我报的咱们的课,增值税专用发票收到了,给会计怎么做账呢?谢谢!
你好,买财务软件,专票到了让我抵扣销项增值税发票了,款未付,科目借贷怎做呢
老师您好,我买了三年财务软件2155.2,收到了增值税专用发票怎么做账?谢谢
您好老师,我公司审车收到增值税专用发票,怎么做分录,越详细越好,谢谢
年末是不是要把本年利润转入未分配利润?如果要转,那转的金额是多少?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到了25年了,现在怎么更正,分录是什么
老师你好!请问关联公司2025年12月31号给我们公司转的款,我们2026年1月1号收到,可以把1月收到的这笔款做到12月吗?
老师您好,我这个是一个健身房,总经理帮公司拍下来了器材,再买给健身房,然后总经理去税局代开了发票,交了税,完税证明纳税人是总经理,那公司要把钱报回给总经理,我们做账的时候就借:营业外支出 贷:银行存款吗
老师,请问单位没有残疾人,申报残疾人就业保障金的话是工资总额和人数都填0吗
老板工资5000,我要给他办什么档次的社保
老师好,公司有个员工1到4月份在公司申报的工资薪金申报个税然后离职了,然后她又从4月份开始在信用社干了代理,银行给按经营所得申报个税,现在个税怎么申报?
老师,固定资产当月增加,次月提折旧,无形资产讷?
利息收入怎么做账,在财务软件
个体户开票限额,税务申报方式。
老师您好还要做两笔吗?按月分摊
金额太小了,不用分摊的
好谢谢,借方管理费用办公费,贷方用银行存款就可以了吗?
是的,就是那样处理的
借方,管理费用办公费,应交税费 应交增值税进项,贷方预付账款?还是这样对?谢谢
你是预付款后收发票就是那样做