你好,建议在这个月修改,你要是调整之前的话,你申报给税务局的报表都得修改。
老师,您好!我20年7月 21年2月 4月增值税申报错了,现在要更正增值税,这个是只更正错误那个月的吗,还有涉及的损益我是直接在今年调整吗 那以前年度的所得税我不用更正吧
前几个月的个税申报错了,是别人申报的,在我电脑上无法更改申报。我想在这个月做一下调整,确保整体1年度的金额是正确的,这样可以吗?还是必须错误的当月每月都要修改?
老师,我们2021年的账有错误,汇算清缴2022年5月份之前没有发现,现在2022年12月份发现,现在去调整,是用红冲的方式吗,把错误的红冲,再写正确的分录?以前年度损益调整主要调整哪些科目
老师,我发现前几个月做的账有错误,我是在本月进行调整更正吗?还是在错误月份去改正?
老师,我发现4-6月的社保计提有错误,我需要在本月更正,我是分别把这三个月的各做一次更正分录,还是合并一起做一笔分录更正?
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。