你好。那就要看你退回对方多少,你们经销商方协商的金额是多少,要是你们承担这个手续费,你就是正常计入财务费用,要是对方承担,你就把手续费扣下来支付给对方就行了。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,我公司是体育文化公司,二季度收取的报名费已经申报了(未开票收入),现在赛事没做,客户要退款,我应该怎么处理才没有税务风险? 当时的的会计分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 报名是线上平台报名的,平台会收取相关手续费 现在参赛人员要退费,我怎么做分录呢?
老师您好,公司是以刷卡机来收款的,想咨询一下刷卡小票作为记账的原始凭证可以吗?(因为银行没有单笔刷卡的回单,只有日回单就是一天刷的所有款的回单(因为日回单上面有一整天刷卡收入的扣除手续费总额,所以这个回单我用来做每月刷卡手续费记账的原始凭证了),所以平时别人来交钱刷卡没有单独的银行回单的
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
@董孝彬老师有在吗,
电子税务局可以设几名开票员
咨询下:这个地方 为什么不用售价400万元,而选择了成本价350万元?
电商公司以什么条件确认收入?已发货,已付款,已收获,已哪个确认呢?退款又以什么条件确认呢?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
中级会计实务政府补贴中收到国补的会计分录说一下,谢谢
请朴老师解答,谢谢老师,请问选项D怎么理解,请老师举个例子,怎么还有当期所得税计入所有者权益的,不应该只有些特殊情况下,递延所得税才计入所有者权益吗
老师,公司的承兑汇票怎么核对上月的金额是否正确,多个账户都有承兑汇票,但出纳收到票据那边是如实入的某个账户,做账都是统一挂应收票据体现是入的那个卡号,这个怎么对账
请朴老师解答,谢谢老师,请问老师,B选项怎么理解,是不是B选项确实产生暂时性差异,但不确认递延
老师您好,我想咨询下做账应交个税科目下是负数怎么处理?
对方承担,那退款的会计分录怎么做?
借:主营业务收入19801.98 应交税费-应交增值税198.02 贷:银行存款19924 ?
这样做账是不平的
借主营业务收入,应交税费。贷银行存款。其他应付款手续费。 借其他应付款手续费贷银行存款。
好的,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。