同学,你好 按照实际付款金额做账
老师,我收到一张电费的专票,金额10000元,但是我银行付款只付了5000元,原因是电费优惠减免了一部分,现在我要怎么做分录,才能全部抵扣这张发票的税额?
请问老师:我公司公司购买的研发设备,原价10003,实际付款也是10003元,最后专票金额为10000元,说是开发票时用了一张优惠券3元,这3元怎么人入账?
老师 我现在收到一张发票 发票金额比付款金额多 老板给的优惠 我现在怎么做账 我是一般纳税人 对方开的事专票 比如发票是100元 实际支付95 发票税额是3元 怎么写分录 进成本
我往外付机票款 用了一张15元的优惠券,现在发票金额大于实际付款金额,这优惠的15元怎么做帐
如果打车优惠了0.6元 发票上面是12.21 实际付款11.61 这种报销 做账的话是按发票上的金额 还是实际付款金额
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适